你好,你们是按4900/1.03*0.02来交的了。
老师 你好 我们公司(一般纳税人)去年从个人处买了一辆二手车,开的普票,没有抵扣,今年卖出了那辆车,税率多少?怎么做账?
老师,麻烦请问下,我们2021年5月购买的一辆车,收到的是二手车销售统一发票,没有进项税额抵扣,也没有收到增值税专用发票,现在6月份要把这辆车卖了,卖了8万,我们能享受简易计税吗
老师,我们公司2021年买了一辆二手车,收到的是二手车市场开具的发票,不能抵扣进项税的,现在把这辆车买了该按什么缴纳 增值税
我们公司仓储服务,一般纳税人选择简易计税3%,公司20年购买了一辆车,进项税额没有抵扣,这个月把车卖出去了,这个怎么交税
我们公司仓储服务,一般纳税人选择简易计税3%,公司20年购买了一辆车,进项税额没有抵扣,这个月把车卖出去了,这个怎么交税
老师:我公司2024年业务招待费8097.92元,填企业所得税汇算清缴时,账载金额8097.92元,税收金额填多少,调增金额填多少?计算依据是什么?
老师 我们是旅行社 取得这种客运行程单怎么入账 入成本吗 可以抵扣进项吗
员工向公司借款31万,写了31万借款单,做账时分别做了其他应收款和其他应付款,那么借款单是不是只需要写其他应收款那部分,还是写31万也可以
增值税扣缴比做账多0.01 应该怎么调整
代单位收的代收代付,是收现金好还是让转个人账户好
老师假如我们的工资总额是10万那么我们要交的工会资金是不是这样算的100000×0.008*20%=160
老师,无票支出的款项,汇算时候调到哪里啊
请问老师境内企业分红给企业分红税免税的吗?不管是控股还是高新技术企业
老师,业务招待费放主营业务成本合适吗?
老师,如果2024年公司被税务认定关联公司往来视同增值税销售,补交了增值税,在做2024年所得税汇算清缴的时候,收入这边会有影响吗?这部分视同销售要算进去吗?应该怎么填报
老师请问这样计算是根据的哪条政策呢?
国家税务总局关于一般纳税人销售自己使用过的固定资产增值税有关问题的公告》(国家税务总局公告2012年第1号)规定,增值税一般纳税人销售自己使用过的固定资产,属于以下两种情形的,可按简易办法依4%征收率减半征收增值税(注:国家税务总局公告2014年第36号将蓝色字体部分修改为“可按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税”),同时不得开具增值税专用发票
这个政策2012年都执行了哈?是不是在增值税申报表附表一,3%销售货物不开票那栏填写?在减免表填1%减免哪个?
你好,是的就是这样子的
好的,谢谢老师!
你好,不用客气的了。