现在按3%开普票,减按2%申报

老师您好:2019年2月份在别的公司买二手车一辆,对方在二手车交易市场开具的二手车销售发票,我们公司现在准备卖了这辆车,我们怎么开具发票?
我们公司有一辆车,卖给其他公司后到二手车交易市场开了二手车发票。公司这边还需要申报增值税吗?车子买进后抵扣了增值税,这种应该按多少缴纳增值税?
老师,我们公司2021年买了一辆二手车,收到的是二手车市场开具的发票,不能抵扣进项税的,现在把这辆车买了该按什么缴纳 增值税
老师,我们公司2021年买了一辆二手车,收到的是二手车市场开具的发票,不能抵扣进项税的,现在把这辆车买了该按什么缴纳 增值税
老师,我想问下我们卖了一辆二手车当时是二手车市场开具的发票,不能抵扣进项税,现在我们按什么缴纳增值税呢,这辆车卖了58万
比如说卖了58万,那应该怎么算
就是按580000/1.03*0.02这么多增值税的哈
老师您能具体写下分录吗,卖掉这辆车的车款58万,固定资产原值1068600,累计折旧是401838.2
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款580000 贷:固定资产清理580000/1.03 应交税费-增值税-简易计税580000/1.03*0.03 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
老师不是要*0.02吗,还是0.03呀
老师您能具体的讲下吗,没明白啥意思
还在吗老师
申报的时候才按2%申报,意思减免1%
那增值税申报的时候按580000/1.03*0.02计算,那账上580000/1.03*0.03那账上和申报表岂不是对不上老师,我不太明白
优惠的1%,你可以转入营业外收入