咨询
Q

你好,老师,我们公司的基本户收款都是通过第三方平台扫码进账的,到账金额 都把手续费扣除的。从4月份银行把每笔的手续费都做为银行补贴返给我们。像这样我们应该怎么入账。比如:扫码100元,手续费2元,基本户到账98元;这2元手续费以银行补贴方式直接返还到基本户。

2025-04-28 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-28 11:45

借:银行存款98 应收账款2 贷:主营业务收入        应交税费-未交增值税 借:银行存款2 贷应收账款2

头像
快账用户8157 追问 2025-04-28 11:48

如果是预收款呢

头像
快账用户8157 追问 2025-04-28 11:49

预收时 借银存98 应收2 贷预收100 借银存2 贷应收2 这样做分录正确吗

头像
齐红老师 解答 2025-04-28 11:50

一样的做账思路 借:银行存款98 应收账款2 贷:预收账款100 开票 借:预收账款100 贷:主营业务收入        应交税费-未交增值税 借:银行存款2 贷应收账款2

头像
快账用户8157 追问 2025-04-28 12:18

我那个是暂时不确认收入

头像
齐红老师 解答 2025-04-28 14:28

 借:银行存款98        应收账款2 贷:预收账款100  借:银行存款2 贷应收账款2

头像
快账用户8157 追问 2025-04-28 14:31

我也是这样写的

头像
齐红老师 解答 2025-04-28 14:31

以后开票再 借:预收账款100 贷:主营业务收入        应交税费-未交增值税

头像
快账用户8157 追问 2025-04-28 14:34

分录分两部 预收时: 借:银行存款98 应收账款2 贷:预收账款100 借:银行存款2 贷应收账款2 开票时 借:预收账款100 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税.

头像
齐红老师 解答 2025-04-28 14:35

是的,就是那样做就行

头像
快账用户8157 追问 2025-04-28 14:39

第一季度的利息 收入我把7.12写成了7.21多记了0.09的利息费用。现在应该怎么冲回多记的利息费用。

头像
齐红老师 解答 2025-04-28 14:40

直接原分录红冲就行多做的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借:银行存款98 应收账款2 贷:主营业务收入        应交税费-未交增值税 借:银行存款2 贷应收账款2
2025-04-28
你好;  1. 计入财务费用-贴现手续费去核算    没有发票汇算调整处理 2.     借银行存款 ;财务费用-贴现手续费 贷应收票据   
2021-11-24
你好,这个钱做财务费用的哈
2024-05-06
借:银行存款99     财务费用1 贷应收账款  100
2022-04-09
借其他货币资金1000 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 第二天 借银行存款994.6 财务费用手续费,5.4 贷其他货币资金
2022-06-24
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×