同学你好 9300/(1-10%) 是这样计算的哦

请问不含税价格 1000,需要开增值税发票,对方需要加收10%,那我们应付给对方多少钱?票面金额应该是多少?
我们公司是供应商,买100万的货,对方要发票,我们声明了要票的话就得加收13个点的税费,那么我应该给对方开多少金额的发票?对方又要给我们转账多少钱的货款呢?
老师对方给我们开票要求加税点,那加多少税点合适,我需要怎么算
如果我要开9个点票7500元给对方,收他10个点,然后加税金额开张票给对方?应该是开多少合适
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,请问我们需要开具给对方多少钱?让对方给我们开具多少钱的发票?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
收到一张差额征税发票,增值税专用发票,这张发票进项可以抵扣吗?
老师,个人代账多家企业,怎么合规处理呀?
铝型材金属压延材行业成本怎么做
电商的交易一般都没有合同,要交印花税吗?
老师,我重新说一下,对方给我们买货,签的订单金额9300,如果要专票的话加8个税点,算下来我们需要支付10044,对方开专票金额也是10044,我的疑惑点在于为什么不是9300呢?多出来的税点是我们的营业外支出啊
订单金额 9300 元一般是不含税价,加 8 个税点后是含税价 10044 元,销售方用此弥补纳税成本。购买方取得专票可抵进项税,这部分税额是经营相关流转税成本,不是与经营无直接关系的营业外支出
如果9300是含税价呢?又要怎么算啊?
怎么算加8个税点的钱以及开票金额呢?
那就是9300按这个金额付款哦
我的意思是订单金额9300是含税普票价,对方开专票要求加8个点,怎么算开票金额呢?
我有点懵,老师
那就是9300*(1%2B8%) 这样算的哦
那这样算下来其实跟9300不含税价一样的啊?区别在哪呢?
是的 因为是另外收八个点