你好你们单位实际发生了 需要报销么

老师你好,我发现公司几年前收到的增值税专用发票(费用发票)还有没有勾选的,还有一部分电子通行费专票,因为这些专票现在已经找不到了,我不想抵扣了,在增值税发票综合服务平台上怎么把这部分找不到进项票的去掉
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
老师,我11月份报进项税的时候电子税务局显示我有两张6月份的运费发票没有抵扣。但6月份的这两张运费发票我在6月份已经做了帐。今天我把显示的这两张运费发票抵扣后,我K3和我电子税务局系统上应交税费-进项税差的金额就是我补扣的这两张运费发票的金额
老师 我们是商贸出口企业 1月关单就出来了 但是供应商的发票还没开回来 我这边也不能开票 我能在免税那里先做无票收入 等后期进项票来了 我再开销售发票 再冲无票收入吗
你好老师,我这一个个体户,四季度报税的时候,减除6万那个优惠,一直点不出来,就没有点,现在申报全年的,又有这个减除6万了,但是显示还得退税,因为当时交税了,这要怎么办呢
老师 员工报销给单位购买咖啡机是开专票还是普票啊
要开出 软件开发费 的发票,营业范围需要有什么呢
土地契税不含税价格x0.03吗?
提问,老师员工报销手机用作福利,入福利费还用并入工资计提个人所得税嘛
老师我们2025两个季度400万,目前销售还没出来,要是2月初知道1月120万,那么2月初要做1月升级一般纳税人吗,然后1月没有任何进项,是13个点报吗,平时都是季度报税申请吗,现在是次月发现上月收入超了,立马要升级吗
老师,租赁的房屋作为办公地点,如果对方去税务局给我们开发票是不是我们就不用申报房产和土地使用税了?
老师您好,因为2023年收入报少了,然后税局那边查了,然后补报了收入,那我补报的这笔收入。我应该怎么做账才不影响到我26年的报表?补了收入,有滞纳金,还有那个留抵欠税。这些我应该怎么处理?
老师好,个税和企税的汇算清缴是截止什么时候,工伤年报是截止什么时候?
需要的话补报销单就可以了