你好你们单位实际发生了 需要报销么

老师你好,我发现公司几年前收到的增值税专用发票(费用发票)还有没有勾选的,还有一部分电子通行费专票,因为这些专票现在已经找不到了,我不想抵扣了,在增值税发票综合服务平台上怎么把这部分找不到进项票的去掉
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
老师,我11月份报进项税的时候电子税务局显示我有两张6月份的运费发票没有抵扣。但6月份的这两张运费发票我在6月份已经做了帐。今天我把显示的这两张运费发票抵扣后,我K3和我电子税务局系统上应交税费-进项税差的金额就是我补扣的这两张运费发票的金额
受益所有人信息备案,老师,这个在哪里弄呀?怎么弄
如果软件产品增值税即征即退没有进行进项分摊,还可以退税吗
以前的企业营业执照,一直没有申请税务登记,现在电商行业开始报电商税,没有登录税务登记有影响吗?需不需要去登记一下?
新工厂7月开始正常运作,到11月才开始有产品完工1500件。7-11月有发生制造费用,人工等一共60万,已结转到生产成本,请问11月需要把7-11月的生产成本60万一次性结转到库存商品吗?
离职后劳动仲裁,补发的工资。个税怎么申报
以公司名义购商品房,账怎么做,几个点发票可以抵税吗
老师,公司要注销了,其他应收款收不回来,请问是调整到营业外支出吗?调整到营业外支出企业所得税汇算清缴需不需要调增应纳税所得额?
老师,公司要注销,公司还挂的有股东的其他应付款很大,怎么处理?公司要变更股东,公司还挂有股东的其他应付款很大,需要处理吗?
老师您好,小规模收到的专票怎么办?可以用吗
老师 问一个问题 就是对方在2024年之前是小规模纳税人,2024.2月升级为一般纳税人了,我们跟对方有一笔业务发生在2023年之前一直没开发票,请问现在要开发票的话是给他开专票还是开普票呢(我方是一般纳税人)请老师给出答案以及理由~
需要的话补报销单就可以了