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老师您好,以前会计做账公司取得办公费专票(我们是一般纳税人),她做账的时候会计分录直接写借管理费用办公费,贷银行存款,专票也没有勾选认证抵扣,这是22年8月发生的,我现在想把这个进项抵扣,我要怎么做账

2023-06-21 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-21 10:34

可以的,可以调整出来。借进项税额,贷管理费用。金额不是特别大的,直接这样处理就行了。

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快账用户5968 追问 2023-06-21 10:42

你的意思我不用管以前那张凭证,这个月我在电子税务局直接勾选认证,在做账时直接做借应交税费—增值税—进项税,贷管理费用是吗

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齐红老师 解答 2023-06-21 10:47

你好 对 现在就是 这个处理 是更正处理 对 

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快账用户5968 追问 2023-06-21 10:48

好的谢谢您

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齐红老师 解答 2023-06-21 10:49

客气的,祝您工作愉快。

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