收到库存商品或者原材料了但是发票还没开来
看成本表什么情况下需要暂估人工和材料
不知道产品的成本,可以根据什么金额去估?成本发票都没有来,可以按去年的成本去估?
老师你好,请教一下,本年度开票金额300万,暂估成本200万,需要用发票来抵暂估成本,有没有其他的办法啊
请问,什么情况下需要暂估?我们外账是代账公司做的,他们不可能说先收了货,没发票才入暂估的。如果成本票不够,可以用暂估来入销售成本吗?等有票来了再冲?
什么情况下需要暂估成本?根据什么来啊,我哪知道有没有成本需要暂估
商混的税率是多少,商混可以开建筑服务的9个点税率吗?还有我们是a向b采购商混,b是c的母公司,钱可以委托a付给c吗?
钱在公帐户里面 除了开工资 还能怎么出钱
股东退股用原公司固定资产小车作赠品如何计账?
老师我司在新修建厂房其中拉土费用发生55000元,这55000元劳务费是雇佣多人民工所产生,转给负责人由其代发工资,现原始凭证取得费用明细银行回单,请问还应取得哪些原始凭证及有什么注意事项才能算规范账务处理
老师,我司采购买东西,没有票,可以从公户转嘛
报政府的研发项目验收时没有折旧费用和人工费的归集,可以在这个项目名称下再归集公司研发人员正常的工资和折旧费用吗。
老师,请问下, 小企业准测下, 公司转让使用过的车辆, 借:固定资产清理, 累计折旧, 贷:固定资产, ,,,借:银行存款, 贷:固定资产清理, 销项税 ,最后如果是盈利记营业外收入, 亏损记营业外支出吗?还是记资产处置损益呢?
老师,这种个人抬头的发票单位能给他报销吗?
老师你好,我们是4s店,售后付工时费, 借,维修成本, 贷,银行存款 这样做可以吗老师
工厂维修产生的单据属于什么费用?
那付款了吗
付款不付款都可以的
怎么做分录呢?为什么有的借主营业务成本,贷方有的是应付账款,有的是其他应付款
借库存商品 贷应付账款-暂估
她暂估成本写的是,借主营业务成本。。。。。?
这个分录不合适 如果是服务可以这样 但是是原材料或者库存商品那这样做就不合适了
你看这个数,440000,我截的这个屏,涉及库存商品啥的都在这图片上了,但是我把数加起来,不是440000
那这个你得问问这个会计哦 是不是暂估了进项
暂估进项是啥意思
进项是不能暂估的 这个不对
什么时候冲暂估? 第二个问题,老师你们把暂估整体流程分录跟我说一下吗,我好乱。各行各业冲暂估是一样的分录吗
借库存商品/原材料 贷应付账款暂估 这样做的 收到专票可以进项抵扣的话按不含增值税的金额暂估
那进项税,怎么做处理?
收到专票的时候处理
库存商品什么时候结转成本?我怎么知道本月需不需要做结转?根据什么来看?发票????
出库之后可以结转的 根据出库单