账务处理 不建议直接计入 25 年 4 月:根据权责发生制原则,业务发生在 2024 年 8 月,收入成本等应归属 2024 年,若直接计入 2025 年 4 月,会导致 2024、2025 年财务数据失真 。 调整 24 年账务:通过 “以前年度损益调整” 科目调整。确认收入分录为借:应收账款 ,贷:以前年度损益调整 、应交税费 — 应交增值税(销项税额) ;结转成本分录为借:以前年度损益调整 ,贷:库存商品 ;最后将 “以前年度损益调整” 余额转入留存收益,借:以前年度损益调整 ,贷:利润分配 — 未分配利润 ,若涉及计提盈余公积也需相应调整 。 汇算清缴处理 需要在 2024 年度汇算清缴时,补充申报该笔收入及相关成本,准确计算应纳税所得额和应缴税款 。若因此导致 2024 年少缴税款,需补缴税款及滞纳金
老师,销售方7月份开的错的专用发票,当时没作废也没入账,9月份开了红字发票,现在做负数发票账务处理前,要把错误的发票先入账,但那个发票是7月份的,可以9月入账吗? 这个企业因为之前是代账公司做的账,所以这边不是财务人员开的票,7月开的错的发票就没给代账公司。
老师有个个人承包的工程,挂靠我公司资质,当时的劳务成本是他用他工地的民工身份证在税务代开的考务费发票,但工程款一直没到,票是2020年代开的,款今年一月才到,现在款到我公司账上要给他代开发票的人,但是他说当时代开发票的人都是民工联系不上了,让公司把钱转给他个人,老师这样走账可以吗
老师 我司是卖机台的,22年11月份签的合同,准备23年3月交货的,但在22年12月份 客户付了机台的全款,我们也在22年12月份给他们开了票,并做了主营业务收入和成本,这个成本是暂估的,因为我们还没开始买材料,这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减,收入调减,那凭证需要做借:“以前年度损益调整”的凭证吗?还是不做以前年度损益的凭证,在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入,调增主营业务成本
问题一:小规模纳税人2021年12月份给客户做了400多万的业务,当年没有收到账,到2022年强制升为一般纳税人,帐号上收到2021年的回款,请问这收的款还需要补税吗? 问题二:公司开业时间为2018年,小规模纳税人当时属核定公司,没有请会计做账,但2022年强制升为一般纳税人,就请了当地会计公司做账,由于2021年之前都属核定,所以没有做帐。然后现在税务局查我,他意思是我21年开票开的多了,然后22年没有开票,但账号上收到了21年回款,现在需要我补税?
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
老板做个税汇算清缴时需要补税5000多,老板说走公司的账报销,这个可以操作吗?
老师,员工的工资在A公司发放,社保在B公司购买 这个怎么做账啊? A公司是B公司的客户(两家公司是同一个老板)
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理