公司支付给员工的款项可以先通过 “其他应付款” 科目过渡,后续根据具体情况再进行处理。假设公司支付了X元给员工,会计分录如下:支付款项时 借:其他应付款 - 员工车祸补偿 X 贷:银行存款 X如果后续确定这笔款项属于公司应承担的赔偿责任等,可将其转入 “营业外支出” 科目 借:营业外支出 - 赔偿支出 X 贷:其他应付款 - 员工车祸补偿 X如果公司后续收到保险公司的赔偿款(假设为Y元),或者员工获得了其他赔偿来源,需要冲减之前的支出 借:银行存款 Y 贷:营业外支出 - 赔偿支出 Y如果公司最终确定不需要承担全部或部分赔偿责任,需要根据实际情况调整会计分录,将多支付的部分从 “其他应付款” 中转出,视具体情况冲减相关成本费用或计入其他收益等科目
公司帮一个人代缴社保和公积金,但是不是实际在我们这上班的。也没有工资,个税也不报她的名字。只是交社保和公积金,请问怎么给她计提社保和公积金?;扣款的时候怎么做会计分录?;她把钱打给我们的时候怎么做会计分录?麻烦老师给个详细一些的答案,感激不尽
老师,请问一下,我们公司有一个员工把货做坏了,老板扣他钱,后来他不上班了,是7月份工资,但是老板没给他付工资,现在这个员工要工资,老板叫现金会计给他转账1500元,请问老师分录怎么做?急急
我们公司有个员工被喊去别的公司上班去了,工资不从我们这儿发放,但社保由继续由我们公司缴纳,他们公司再把社保款打过来给我们,请问一下怎么做会计分录呀?
我们是兴成驾校,我们公司3个教练在公交先行公司上班,他们的工资由公交先行发放,社保由公交先行打给我们后代缴(社保没有转到公交先行),兴成驾校是老公司,公交先行是新公司,两个还么有合并到一起。今天公交先行给兴成驾校转来了一笔8000的员工保险,后期我们要代缴,请问今天收到的8000保险和以后代缴8000保险,会计分录怎么做
收到员工自费的社保费:单位部分977.33,个人部分402.36,共计1379.69元转入我公司账户,这个会计分录怎么做? 因为员工3月从上家辞职,4月20号来我公司上班,因为社保不想断买,所以4月份的社保让我们公司来买,他自费购买,所以把这个社保费的钱转到了公司的对公账户。这笔钱的会计分录怎么做?
老师好,本月无出口业务,可以进行出口退税0申报吗?
朴老师,接上面的问题,生活服务里没有种植服务,我选其他生活服务,项目名称填写种植服务,就可以选优惠政策免税吗?
我可以没有公司,给几个公司做兼职会计吗?
老师建议多少钱的入固定资产 没有内部制度 不过想上市 会计准则制度 筹建期不按月结转吗 结束之后一下结转吗
进法人的电子税务局,增加报税人员,需要扫脸认证吗?增加人员扫脸认证还是法人扫脸认证?扫脸很多次扫不上啥原因?
期初数是不是不能已经在录入了几张凭证后才录入?对吗?我是录入几张凭证后,看到银行卡上是负数,然后查看期初数据,发现是空的,于是把那4张凭证删了,录入期初数据后再进行开始录凭证,结果银行卡还是负数,是哪里的问题
老师,您好,请问非建筑服务专票的备注栏写了土增税编号,对于销售方有问题吗
老师,初级会计准考证上面的考生须知可以不打印吧,还是要打印
老师,一年中哪个阶段会计工作最好找?
老师,请问我们公司整体资产包括建筑物办公楼,建筑物附属设备,办公用品等所有资产卖给另外一家公司B,那么请问开票怎么开比较好呢,开票内容写什么好呢,谢谢
保险公司不会赔了,因为当时没有给员工买到,只能公司自己付这笔费用了
那就计入营业外支出
我们公司销售货物出去会产生几万的佣金,请问我怎么处理尼?
同学你好 这个计入销售费用