您好,记入原材料,借:原材料 贷:应交税费 - 应交增值税-进项税额转出 再收到钱 借:银行存款 或应收账款等 贷:原材料
老师,我们买的原材料出现了质量问题,现在供货方红冲发票开过来了,但是原材料我们已经投入生产做成成品卖给客户了,这个发票我应该冲什么科目?还有当时购买的进项我们已经抵扣认证了?
老师们,结转税时,发现对应不上。哪出问题了? 借:应交税金——销项税 229306.54 贷:应交税金——进项税 219599.26. 应交税金——转出未交税 9707.28 用科目余额表的数算出来,对应不上要交数额。是什么原因。科目余额表上应交税金是9135.80元。这个数也是对应得上报税系统的数。问题出在哪了?科
请问我们卖给别人的产品,因快递原因给我们弄坏了,现在快递公司赔付给我们,请问会计处理时要进项税额转出,是转出对应该产成品所用的原材料的进项税额么?还是生产这个产品对应的原材料跟加工费得进项税额都要转出
师,A公司20年购进原材料,抵扣并结转损益,上年已经把原材料转入了产品成本中去了,21年因质量原因退货,对方开据红字发票,请问A公司汇算清缴前和汇算清缴后的会计处理和税务处理。
老师,我们进口一批原材料,海关增值税缴款书上的进项税已经抵扣,现在因为质量问题要部分退货,那对应的海关增值税缴款书上的进项税额要怎么处理?缴款书要申请红字吗
老师好 没有交社保的员工,能用公户发工资吗?
老师,我们公司的工资,薪薪通对方公司代发,我们怎么做会计分录
公司租的车加油我的会计分录这么写可以吗,明细科目 借:管理费用-燃油费 应交税费-应交增值税进项税额 贷: 库存现金
郭老师,如果注册公司名称时,和其他公司字号一样,行业不一样,可以用吗,要用的话需要怎么做,要提交什么说明或公告吗
老师您好,个人借款给我们公司,然后我们公司打款给他公司了,没有打给他个人,请问怎么平掉他的这个借款?
老师,职工参保登记-参加工作日期怎么填,例如上班时间24年7月1日,单位从2025年5月1日给缴纳社保,参加工作日期是填24年7月1日还是25年5月1日呢?如果参加工作日期填24年7月1日会不会强制让补缴25年5月之前的社保呢?
我只要董老师回答,其他老师不要回答我,只要董孝彬老师
公司支付给外部专家的劳务费,公司要交增值税吗?
老师,一季度有84.21的所得税交款,整年是亏损,这80多怎么调整能不退税?
老师,今年新开的工厂,我做的是内账,卖一台机器收入10万现金,我怎么做账?这个销项税也不交给税务局,老板说从2026年开始公司会做一本账,