借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
22年开具的发票,23年红冲,可以抵22年所得税吗,如何做账呢
去年的普通发票入账了 如何冲红
老师,我们公司21年购买了一项服务,21年入账计入费用了,23年退回了一部分,对方开了红冲发票,我们应该怎么做账呢
增值税费用发票21年已经入账,但是23年红冲了,作为付款方如何做账
老师,23年底开的发票,今年1月初红冲了,我账上要怎么处理呀,报税的话能算冲掉23年收入吗
哪位老师有空帮我做一下不定项谢谢啦
项目中标金额,然后首次开票80%,是不是就是确认80%的收入
我公司有一台车,固定资产,原值10万,累计折旧10,没有残值,现在出售2万,请问老师,如何做账,麻烦老师指导,感谢
老师,2月份多做了一笔计提社保的分录怎么办
哪位老师帮我做一下不定项,谢谢啦
老师您好。刘宏伟老师讲的星美电器那工业的账套我咋找不到了呢?要怎么搜啊?
在个税申报里有一项商业健康保险税前扣除,是个人在保险公司买的医疗险吗
去年确认收入,对方未开票,纳税申报时候做无票收入申报的,现在对方让我们开发票,我要怎么操作啊?
A公司从b工厂采购货物卖给C公司, 是直接从b工厂直接发货的, A公司和B工厂是母子公司的关系。 那做A公司的发货单是A公司发货给C公司,收货人收汇地址是c公司 做b工厂的发货单,收货地址和收货人怎么填?
会计工作模板怎么找不到
是普通发票
借: 应付账款 贷:利润分配-未分配利润
???? 写反了吗
没有哈,你现在是多做了费用,就是那样做就行。
之前做账是:借工程施工 贷预付账款,结转成本是: 借本年利润 贷工程施工
结转成本是|;借主营业务成本 贷 工程施工
那么你现在就这样做 借: 预付账款 贷:利润分配-未分配利润
哦,其他就不用管了是吗
需要叫对方重开发票,不然就要更正当年的报表,重新汇算
对方已经把发票红冲了
现在需要叫对方重开发票,不然就要更正当年的年报报表,重新汇算
你意思,如果对方不开票,就要更改汇算是吗?这个更改是 在24年更改,还是要重新更改23年的
是在23年更正,按权责发生制
哦,这个不是要到税务局才能更改吗?如果对方重新开了发票,就不用更改了是吗
不过时间是现在的,影响吗
重开发票不需要更正了,直接附在原来的凭证后边,属于换开发票。也不需要做账更正