同学,你好 之前的分录,做负数分录

对方开具了增值税普通发票,当月已经入账装订。过了几个月,对方告知发票红冲了,开了一张销项负数发票给我们,如何做账?直接做反分录还是红字分录?
增值税费用发票21年已经入账,但是23年红冲了,作为付款方如何做账
去年收回来的进项发票税号错了,但是去年已经入账,今年叫了供应商冲红重开了,我收到这张发票如何做账
请问我公司有一张90000的电子发票忘记在12月份红冲了,但账上已经做了红冲,目前去年账目已经结转,请问这样在本月申报增值税的时候如何处理呢?
23年发现账上挂了这家款已付,未收到发票冲销,现在发现21年这张发票已经开具出来了,我该如何入账,我们是物业公司,然后这个发票时间都这么久了,入账还要调整以前年度损益吗,没有这个科目
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
但是跨年了
同学,你好 这个不要紧