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老师,2月份多做了一笔计提社保的分录怎么办

2025-05-06 12:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 12:48

借应付职工薪酬社保 借管理费用社保负数

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快账用户5334 追问 2025-05-06 12:53

在四月份做账的时候做这笔分录吗

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齐红老师 解答 2025-05-06 12:55

对的是的,在四月份做

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快账用户5334 追问 2025-05-06 14:07

好的谢谢,还有一个问题请问下,采购货品,已付款,供应商少发货物下次补发,实际金额比发票金额大(金额也就是几十块钱,)做账还需要暂估吗?还是怎么处理

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齐红老师 解答 2025-05-06 14:09

做预付账款里面,比如你收到了AB,但是有一个C开了发票也付了他没有发过来。 借库存商品AB 预付账款 贷银行存款。

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快账用户5334 追问 2025-05-06 14:31

您是说没有发货的那个金额做到预付里面来,对吗?这笔订单已开始用的应付,这个金额也入应付吧是这个意思吗

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齐红老师 解答 2025-05-06 14:33

对的是的,是这么做的。

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