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调整之前的税费差额填在哪里?没有未交增值税,只有进项留底10.83元

调整之前的税费差额填在哪里?没有未交增值税,只有进项留底10.83元
2025-05-06 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 10:47

你好,是你帐上的不对是吗?账上和申报的数据不一致。

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快账用户6417 追问 2025-05-06 10:50

是账上上年累计下来的余额,想调整好账套

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快账用户6417 追问 2025-05-06 10:51

是的,账上余额太多,税务系统不一致

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齐红老师 解答 2025-05-06 10:51

你能查一下进项肖像发生额是不是一致吗?能查到原因吗?

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快账用户6417 追问 2025-05-06 11:02

收入有时候进的未交增值税,有时进的销项

收入有时候进的未交增值税,有时进的销项
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齐红老师 解答 2025-05-06 11:04

如果核算不出来的话,用影业外收支来吧 是有差额的,放到营业外,收支根据这个来调整 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项、已交税金、加计抵减

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齐红老师 解答 2025-05-06 11:04

你的转出未交增值税,再放到营业外收支里面。

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快账用户6417 追问 2025-05-06 11:28

这样调整可以的吧,摘要怎么写好一点呀?

这样调整可以的吧,摘要怎么写好一点呀?
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齐红老师 解答 2025-05-06 11:29

结转增值税科目余额。或者调整科目余额都行。

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不需要填写增值税申报表。
2022-01-14
你好,把差额计入营业外收入中,以前可能账务处理有问题
2020-12-01
按余额结转就可以 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税
2022-02-24
您好,补以前年度的税本来是 借:未分配利润 353 贷:银行 353 但我们 借:未交增值税 353 现在调整 借:未分配利润 353 借:未交增值税 -353 这跟纳税检查时让我们补税一个理解
2024-05-10
同学你好 附表二里转出就可以了
2022-08-02
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