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老师,账上未交增值税余额为借方353,实际上未交增值税为0,该如何调整?销项进项都没有余额,就是之前欠税很多,现在补交,产生差异了

2024-05-10 07:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-10 07:29

您好,补以前年度的税本来是 借:未分配利润 353 贷:银行 353 但我们 借:未交增值税 353 现在调整 借:未分配利润 353 借:未交增值税 -353 这跟纳税检查时让我们补税一个理解

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快账用户6619 追问 2024-05-10 08:02

老师,未分配利润不是损益类才用吗,这是补交的增值税

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齐红老师 解答 2024-05-10 08:13

您好,是的,因为以前账做错了,一个款,不是税(增值税)就是成本费用,现在是调整

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您好,补以前年度的税本来是 借:未分配利润 353 贷:银行 353 但我们 借:未交增值税 353 现在调整 借:未分配利润 353 借:未交增值税 -353 这跟纳税检查时让我们补税一个理解
2024-05-10
你除了未交增值税销项进项进项转出,你看下有没有余额。
2024-05-08
同学你好 为啥会有差额 勾选了进项没有做吗
2024-05-08
你好,你有个简单的办法,就是借应交税费,未交增值税,贷营业外收入。
2022-04-14
借:应交税费-应交增值税-销524642.35 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 524642.3-509570.94=15071.36 应交税费-应交增值税-进509570.94
2024-05-07
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