购置税企业取得销售发票后,以企业身份进入电子税务局,选择【我要办税】—【税费申报及缴纳】。 2、点击【其他申报】,在申报表列表中选择车辆购置税纳税申报表,点击【填写申报表】。 3、仔细阅读说明内容后,勾选【我已阅读并遵从上述法律声明】,点击【继续】按钮。 4、点击【获取发票信息】系统可自动获取企业取得的机动车统一销售发票信息,可选择发票进行申报,如没有获取到要申报的发票,可通过手工填写车辆识别代号、发票代码、发票号码获取发票信息。 5、点击【下一步】后,需选择车辆登记注册地和税务机关。 6、登记注册地选择完成后,点击【确定】按钮,进入申报表,申报表内自动带出车辆信息和发票信息,检查无误后,点击【计税】按钮,系统获取计税数据,再点击【申报】按钮。 7、申报完成后,系统展示申报成功回执页。 (二)缴税流程 1、可点击申报结果回执页的【缴税】按钮,跳转到清缴税款页面进行缴款,也可通过【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【清缴税款】进入缴款页面,页面展示企业需缴纳的税款明细。选择要缴款的车辆购置税记录,点击【立即缴款】。
劳务报酬今年开票20万,明年汇算清缴,假如只有这一项所得,没有其他专项扣除,明白汇算清缴他通退税多少,麻烦算一下呢,谢谢
请问老师那个公司如果拿到工抵房要交哪些税
红冲的发票需要做账吗?
2024年12月份银行利息多记账一分钱,今年第二季度才发现,这样怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01 ,我第二季度不记这个利息可以吗?或者应该怎么做分录调整一下
一般纳税人公司购买二手车,对外销售,可以开13个点的专票吗
普票上的库存商品金额是副数要怎么写分录
请问老师土地增值税的计税依据怎么计算
老师,给下解题思路!多头和空头有点晕,怎么区别?
请问,2025年6月因税率错误冲红一张24年12月开具的销售免税发票金额是68733.67元,其中有一个项目果汁发票税率开错,应该是开具13个点的税率,并在24年的增值税申报表更改成未开票收入,那25年开具的这张红字负数发票改怎么做分录。同时还有另一张红字的免税发票也是一样的错误,并在红冲的同时重新开具了一张13个点的普票。错误已附上。
老师,公司租法人私人明下的车,给公司用,可以吗