咨询
Q

请问,2025年6月因税率错误冲红一张24年12月开具的销售免税发票金额是68733.67元,其中有一个项目果汁发票税率开错,应该是开具13个点的税率,并在24年的增值税申报表更改成未开票收入,那25年开具的这张红字负数发票改怎么做分录。同时还有另一张红字的免税发票也是一样的错误,并在红冲的同时重新开具了一张13个点的普票。错误已附上。

请问,2025年6月因税率错误冲红一张24年12月开具的销售免税发票金额是68733.67元,其中有一个项目果汁发票税率开错,应该是开具13个点的税率,并在24年的增值税申报表更改成未开票收入,那25年开具的这张红字负数发票改怎么做分录。同时还有另一张红字的免税发票也是一样的错误,并在红冲的同时重新开具了一张13个点的普票。错误已附上。
请问,2025年6月因税率错误冲红一张24年12月开具的销售免税发票金额是68733.67元,其中有一个项目果汁发票税率开错,应该是开具13个点的税率,并在24年的增值税申报表更改成未开票收入,那25年开具的这张红字负数发票改怎么做分录。同时还有另一张红字的免税发票也是一样的错误,并在红冲的同时重新开具了一张13个点的普票。错误已附上。
2025-07-12 20:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-12 20:21

你好,努力解答中,稍后回复你。

头像
齐红老师 解答 2025-07-12 20:26

冲减原销售收入(分录与原凭证相反): 借:应收账款 - 杭州蓝城生物科技有限公司 -84,968.67 贷:主营业务收入 - 销售商品收入(免税) -84,968.67

头像
齐红老师 解答 2025-07-12 20:27

(注:若原分录未分开税额,此处直接冲减总收入。)

头像
齐红老师 解答 2025-07-12 20:27

重新确认正确收入(13%税率) 借:应收账款 - 杭州蓝城生物科技有限公司 84,968.67 贷:主营业务收入 - 销售商品收入(13%) 75,193.52 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 9,775.15

头像
齐红老师 解答 2025-07-12 20:28

2024年更正申报: 需确保2024年增值税申报表中已补缴13%税款(通过“未开票收入”栏调整)。 2025年红冲与重开: 红字发票选择“免税”税率,与2024年原发票一致; 重新开具的发票税率选13%,系统会自动计算税额。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借以前年度损益调整 贷累计折旧 你少做了,计提的折旧需要补上就行,之前的折旧不用调整。
2025-02-20
24 年 1 月通常不用就该笔收入交个人所得税。因为红冲及重开发票应调整 23 年账务,将相关收入确认在 23 年。24 年 1 月申报时,按调整后的 23 年 12 月实际收入情况填写,该笔收入不体现在当月申报数据中,汇算清缴时再按调整后全年数据申报。若为定期定额征收,红冲对当期影响可能不大,但年度汇算时应向税务机关说明情况。
2025-04-25
你好 这种情况需要到税局手工申报 联系下您的专管员 看他那申报还是大厅申报
2021-01-18
同学你好 直接进项转出就行了
2021-07-05
你好! 这个月开票总额和电子税务局读取总金额一致即可,可以根据这个数据直接申报(核对一致即可申报的)
2021-07-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×