你好,这个把它换算成不含税,然后申报收入。
20年和21年各有一笔个税手续费返还,但是做账的时候都没有做销项,全部入了营业外收入,现在要补缴这个税费,账上应该如何调整?
老师,我想请问一下,个税手续费返还,我是计入的营业外收入,然后按照6%来价税分离。请问,在申报3月份增值税的时候,不含税的营业外收入和税额也要填列在申报表里面是吗?计算3月份增值税税负率的时候,不含税的收入,就是还要考虑这笔个税手续费返还计入到营业外收入的不含税金额是吗?
老师:三月份收到个税返还的手续费,作了无票收入申报了增值税,那么,申报季度企业所得税时,营业收入是不是包含了这笔个税返还的手续费的金额,
以前年度收到的个税手续费返还,当时记在了其他应付款,增值税当时已经缴纳了。 现在按照领导意见,全部转入营业外收入 请问申报增值税时,这部分营业外收入填在附表一具体哪里呢?
老师,收到个人所得税手续费返还需要做营业外收入_应交税费增值税(销项税额)吗?如果需要缴纳增值税,我在一月份的时候没有申报缴纳,在3月份申报没关系吧
我们公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司职工社保,那么开工资时是公司缴纳的人银行代开工资,自己缴纳的人是现金开,这样可以吗?
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之前的账调账吧?
你好是的,就是这样子。
你好,在未开票收入申报的不含税金额,这样增值税申报表的收入就增加了,但是我利润表这笔个税返还之前是记入营业外收入的,这样利润表和申报表收入数据就不一致了吧,这个要调营业外收入吗
你好,是的,是要减少营业外收入。
计入主营业务收入吗
你好这个一般是做其他业务收入。