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因销售折让红冲发票、有一部分税金进项税转出,分录怎么做、借:进项税(红字)借:进项税转出(正数)、借:应交税费-未交增值税、贷:进项税转出(正数)?对吗

2025-05-06 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-06 15:07

借:库存商品 负数 贷:进项税转出 正数       应付账款 负数

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快账用户3208 追问 2025-05-06 15:22

这个进项税转出、到月底不结转到未交增值税吗?我的理解就是这个要给税局补税的?

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齐红老师 解答 2025-05-06 15:25

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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借:库存商品 负数 贷:进项税转出 正数       应付账款 负数
2025-05-06
同学你好, 借,库存商品,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款,负数 申报时按进项转出申报;
2021-07-14
你好,不对,借方是应交税费-应交增值税-进项税额,而不是进项税额转出。
2021-07-14
你好,你在单独做一个借应交税费应交增值税进项,转出贷应交税费未交增值税。
2021-11-19
可以的,可以这么做的。
2024-01-04
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