你好,上个月多交的暂时不能退,可以抵后面的税,或者明年汇算的时候退

假如现在是1月10日,收到很多可抵扣的发票,上个月开票销项,不是很多。我现在先认证,1月15申报税务的时候,可不可以不抵扣,等下个月或者以后再抵扣,具体怎么操作?增值税申报表表2进项税额明细表可不可以不填写,等下一期再抵扣可不可以
我这个月申报上月我2月份的增值税的时候,不知道可以享受加计抵减10%的政策,现在申报表也填了,税款也缴纳了,要怎么更正申报,多缴纳的税款可以退吗
老师:上个月纳税申报的时候旅客运费发票抵扣8b和11栏数据填错了,这个月更正申报,可以把上个月计算抵扣的数填到这个月申报吗
8月增值税申报的时候交了1950.26,这个月更正了申报没有税了,现在这1950.26这个月可以抵扣,但是分录怎么做
月初申报增值税留底了,我现在想更正一下不抵扣那么多进项在这个月交一些税,我该怎么操作
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
一般纳税人购进电脑时候是普票入账固定资产,现在卖出去按照几个点申报纳税
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
抵扣不了啊,我今天申报了一下要交15元,我去缴纳税款,还是15元,并没有让我抵扣的地方
你好,可以看一下累计收入减扣除费用,减去专项附加扣除后的应纳税所得乘以税率减去已缴纳,是不是等于应缴纳的15元,如果是,就已经抵了,没有多交
就是应缴纳15元啊,比如上期实际缴纳50.37元,应缴纳15元,等于多缴纳35.37元,然后这期应缴纳15元,那我去缴纳税款的时候还算应缴纳15元,而不是15-35.37=-20.37
你好,可以看下税款计算表,按累计收入计算后,应纳税额是多少,是大于上期已缴纳的50.37吗,如果是大于,需要补缴税款,如果是小于,应纳税款应该是0
是我写的不够明白吗?这期应缴纳15元,上期多缴纳35.37元,系统提示我应缴纳还是15元,35.37压根没让我抵扣
没有抵扣前应缴纳就是15元
你好,上月的更正申报后,本月申报重新申报了吗?查一下申报记录,如果是多缴纳需要退税或者抵扣,需要事先向税务机关报告。上个月扣缴义务人扣缴申报中多申报收入的,扣缴单位应书面写明具体情况加盖公章报税务管员备案。管理员在情况说明书上签署意见后,由扣缴单位持情况说明、相关申报明细记录和《个税明细补税申报表》,向主管税务机关办税服务厅申请冲掉多申报的收入。经税务机关审核通过后,已缴纳税额、抵扣额栏用于填写抵税额,即可在下个月申报时进行抵扣。
联系税收管理员处理起来会比较麻烦,需要先跑一趟税务局,再跑一趟税务大厅
这样能看出什么吗?更正的那个表,已经显示是15元了,更正前实际缴纳了50.37元
那我跑税务局不方便的,不在一个区,而且我是兼职,还有没有什么办法?因为我已经更正了,但是税款没有退回,这样不是申报表上是15元,而账户上扣的是50.37元,对不起来了?其实退不退这钱是无所谓,只要账能对起来就可以了。还是说这多扣的35.37我还是工资表里扣掉,等他们个人汇算清缴的时候可以退?
你好,可以看到,麻烦更正三月份的申报后,把四月份的申报作废,填了收入,点重新计算一下税款
三月份我已经更正了,本来显示的是50.37,现在显示的是15。然后四月份我是三月份更正完才去弄的,为什么要重新填,重新计算?不是一样的结果吗?
你好,四月份重新计算税款,会重新计算应纳税额,会自动减掉已纳税款,如果自然人扣缴端实在没有抵扣,就按缴纳金额从工资表里扣,等他们汇算的时候,多缴纳的税款会退
我就是更正三月份后去申报的四月份,重新算和不重新算不是一样吗?它没自动减掉,四月份应缴纳15元,现在实际还是让我缴纳15元,系统并没有自动抵减掉,感觉这35.37凭空消失了一样,自从我更正好,申报表里都看不到这笔税款了
你好,我看四月份的申报应该是更正后的数据,已缴纳税款是45,查一下上个月的缴费凭证是15吗?多的30多不应该凭空没有,应该还是在已缴纳税款那里
每个月15啊,四个月不就是60?但是我三月份缴纳了50.37啊,多交了35.37,不会错的,这个不用纠结了,现在是纠结怎么处理这30.37,就是我不去大厅办理退税的情况下,怎么处理最方便(但是这样三月份报表15和实际银行扣款50.37对不起来了)
35.37元,打错了。
你好,不方便去大厅退款,就按缴纳的50.37 从工资里先扣,等明年汇算的时候,再把多余的35.37 退到她们的个人账户
个税汇算清缴是他们自己操作,我不用管的吧?我现在就是工资表里扣掉这笔35.37就好了?现在等于实际缴纳得和工资表个税数据有好几个月都有出入了,因为我用个税计算器计算的,前面累计金额错了,导致近几个月都有出入
你好,个税汇算清缴他们自己操作就可以,告诉他们退税,一般都会去做汇算的,实际工资表和个税有出入,暂时不管,以后计算个税可以直接在自然人扣缴端计算,把月份往后选一个月,把收入填进去,点计算,这个数据不会错
好的,谢谢老师
不客气,祝生活愉快,工作顺利!
你好,在电子税务局我要办税,一站式退抵税(费),可以退多缴纳的税款,需要说明理由和报送资料