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主营业务收入里面的开票收入做成价税合计79360了,实际应该是78574.26报过季报了,还能反结账回去改么

主营业务收入里面的开票收入做成价税合计79360了,实际应该是78574.26报过季报了,还能反结账回去改么
2025-05-07 08:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-07 08:08

你好,可以更改,季报表也需要更正

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快账用户3086 追问 2025-05-07 08:18

我修改了以后,资产负债表和利润表都没变化,结转损益数变了,还用改报表么?

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齐红老师 解答 2025-05-07 08:19

收入变少,利润表会发生变化的,结转损益之后未分配利润也会发生变化,所以资产负债表也会有变化

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快账用户3086 追问 2025-05-07 08:22

收入没有变少,分了无票收入和开票收入,正好开票收入多了,无票收入少了,更正回来此消彼长了,总数没变

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快账用户3086 追问 2025-05-07 08:29

这样的话,还用改报表么?

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齐红老师 解答 2025-05-07 08:32

这种情况更改增值税申报表就可以了

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你好 ;     可以的;但是跨年了要走以前年度损益调整来 做 处理;   
2021-08-24
你好!今年更改就可以的
2021-03-19
你好是单独享受免税 吗? 这个可以直接价税合计做主营业务收入可以 目前这个不统一,这个需要看你税局口径,之前有一个学员反馈是税局要做主营业务收入应该填不含税的 增值税填在营业外收入  你最好是问下你税局口径,看你税局那边咋说的没有说 就价税合计做主营业务收入 可以
2021-05-22
对的,是的,最好是这么做的。
2023-04-15
您好 借:应收账款 -72751.15 贷:主营业务收入 -64381.56 贷:应交税费-未开票销项税 -8360.59 借:应收账款72751.16 贷:主营业务收入72751.16-28360.6=44390.56 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 28360.60 这个税额您确定开具发票正确的?
2020-11-09
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