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有以前年度取得一张进项普票,两百多块钱,当时进的管理费用,对方单位涉嫌开票异常,我们在这次2024年所得税汇算清缴中已经调整,请问如何进行账务处理呀

2025-05-07 08:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-07 08:23

你好,这个不需要单独做分录。 只看汇算最终是要补税还是退税就做对应的凭证就行了

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快账用户7836 追问 2025-05-07 09:25

应纳税所得额是0,是不是不用账务处理了?

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齐红老师 解答 2025-05-07 09:25

你好,是的,不用另外做了。come

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你好,这个不需要单独做分录。 只看汇算最终是要补税还是退税就做对应的凭证就行了
2025-05-07
你好,账务处理要做以前年度损益调整处理,追补至19年进行税前扣除处理。调整19年申报表,去修改当年所得税申报表。19年调增,21年汇算时调减
2021-03-24
同学你好 1.对的 2.可以在今年调整的 4.直接21年调整就行了
2021-03-24
同学你好 对的 2.这样就行了
2021-02-22
你好;  走以前年度损益调整红冲的; 因为跨年了 。2     如果是 汇算之前的业务红冲; 那么就得 在年报报这笔数据的; 要改22年的数据的; 没有专门的政策的  
2023-02-27
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