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老师你好,我们上贸易公司,向供应商下单了一批货物,原价值10万。 生产过程中,我司客户不要货了,是特殊产品不能继续生产转销别人。 供应商最后让我们按8折付款,销毁货物不发货。有邮件记录。供应商也开出了这8万物料发票。 请问这个票分录如何处理?无实物、有成本发生有发票。

2025-05-07 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-07 11:29

你好销毁的记录有吗?

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齐红老师 解答 2025-05-07 11:29

就是销毁货物的证明,比如图片,或者是交给正规销毁公司销毁的。

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快账用户4496 追问 2025-05-07 11:30

没有,就是供应商邮件问我们是否确认销毁

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齐红老师 解答 2025-05-07 11:32

借营业外支出存货毁损贷银行存款。

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齐红老师 解答 2025-05-07 11:32

你这个抵扣不好做,有风险,因为你拿不出证明来。

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快账用户4496 追问 2025-05-07 11:33

那我不抵扣。直接含税价入到管理费用?还是销售费用?还是该怎么做?可以不抵扣。就是怎样合理化用票入账。 情况是真实的

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齐红老师 解答 2025-05-07 11:34

企业所得税不好抵扣 管理费用或者营业外支出

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快账用户4496 追问 2025-05-07 11:37

如果管理费用,企业所得税就得调增。 如果营业外支出,就不需要额外调增,对吗?

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齐红老师 解答 2025-05-07 11:44

你得看业务管理费用是管理不善造成的, 营业外支出是自然灾害不可以抗拒等其他

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你好销毁的记录有吗?
2025-05-07
假设货物原价为 X ,8 折后的金额为 0.8X ,增值税税率为 13% 。相关分录如下: 确认损失和应付账款:借:营业外支出 1%2B13% 0.8X ​ ,应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1%2B13% 0.8X ​ ×13% ;贷:应付账款 0.8X 。 支付货款时:借:应付账款 0.8X ;贷:银行存款 0.8X 。
2025-03-18
同学你好 这个一般没事,你按照发票做账就行了
2020-09-27
您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100
2023-12-11
你好,你们都是哪些单据
2022-02-20
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