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老师,我是3月份新成立的公司,现在还没有业务,只有一个员工的工资发放,假设这个员工月工资1500,现在5月份计提4月份工资 借:管理费用—工资1500 贷:应付职工薪酬—工资1500 5月份计提并缴纳医社保: 借:管理费用—社保1039.48 贷:应付职工薪酬—社会保险1039.48 借:应付职工薪酬—社会保险1039.48 其他应收款—社保(个人)432.32 贷:银行存款1471.8 5月份发放4月份工资时 借:应付职工薪酬—工资1500 贷:其他应收款432.32 银行存款1067.68 这样账务处理有错吗,然后申报个税的工资要和做账的工资一样的意思是不是我申报个税和工会经费的时候都要以1500的工资去申报

2025-05-07 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-07 14:45

同学,你好 分录可以的 是的

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对的,同学,分录没有问题
2023-12-20
你好,这个计提社保和工资是正确的
2019-09-02
是的,你的账务处理是对的
2021-03-24
同学你好 嗯 这样做就可以的
2021-11-12
第四个分录就是交社保的
2024-09-27
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