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如果次月发放上个月的工资,并且缴纳社保在后,发放工资在前,会计分录是不是上个月应该计提 借:管理费用,销售费用等(应发工资数) 贷:应付职工薪酬----工资 本月发放工资的时候为 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 其他应付款----社保个人部分 缴纳社保的时候 借:管理费用——社保公司部分 其他应付款——社保个人部分 贷:银行存款

2020-08-09 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-09 14:37

你好,公司负担社保也是需要计提的 借,管理费用一公司社保 贷,应付职工薪酬一公司社保 交社保 借,应付职工薪酬一公司社保 借,其他应付款一个人社保 贷,银行存款

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快账用户7557 追问 2020-08-09 15:13

嗯嗯!那么缴纳完社保后每个月末的 其他应付款——个人社保这个科目应该为0是吧?

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快账用户7557 追问 2020-08-09 15:14

如果为负数代表什么意思啊?我接手一个公司的账目,上个月末的期末余额为负数啥意思啊!

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齐红老师 解答 2020-08-09 15:18

你好,其他应付款——个人社保这个科目应该为0是吧?——是0 如果为负数代表什么意思啊?我接手一个公司的账目,上个月末的期末余额为负数啥意思啊!——如果是负数,应是多交了;

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你好,公司负担社保也是需要计提的 借,管理费用一公司社保 贷,应付职工薪酬一公司社保 交社保 借,应付职工薪酬一公司社保 借,其他应付款一个人社保 贷,银行存款
2020-08-09
同学您好,您这分录是可以的,您是先交社保,以后再从工资中扣除的话,最好是用其他应收款--社保个人部分
2021-06-07
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
对,是的,是这么做的。
2023-07-04
你好 是的分录是这么做的。
2021-09-07
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