你好,这个学堂没有。你们平时有没有打考勤的。
老师您好,请教您个问题,我们公司是做产品研发的,是高企,有单独设立研发辅助账,然后我们公司每个月计提工资总额是6万多,实际发放3万多,还有3万多是4个研发人员的工资是没有发,每个月计提,2021合计计提了1-12月未发金额是35万,然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完,因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了,我会计账上要怎么做呢,第一次遇到这种问题,我不知道要怎么处理,麻烦老师指导一下,谢谢。
老师 您好 我们单位在今年7月和10月申报企业所得税的时候 填了相应的研发费用(100%)现在账面和税务财报有差异 差的是这个研发加计扣除的金额 账面的话 需要入账这个差额吗 谢谢
老师,公司2023年有一套生产线,所有与之相关的费用就记在制造费用,每月末转到生产成本了。但现在领导说公司没有生产资质,说这是试验线不是生产线,所以之前制造费用生产成本就属于研发费用了,1、现在应该把去年的生产成本大概200万调到研发费用吗?如果调怎么写分录啊? 2、 23年的汇算清缴报表需要更正吗?如果需要,这200万是写在哪个附表的哪个栏次?还能算研发费用加计扣除吗?
老师,公司为了申请高新,之前让前任会计做了一些研发费用,但也没在科技局做研发立项,仅仅只是账上做上去了,而且那些数感觉就是假的做上去的,这样能加计扣除吗?但我看他之前汇算清缴都是没有选研发费用那张表没做加计扣除的,那我现在接过来也是接着给他编些研发费用进去吗?我看他们计提工资 和交社保的都做了一些,如果不加计扣除账上又有研发费用会不会到时税局来找有什么问题啊?他们实质上没啥研发投入,就泡药酒卖药酒的企业,要说研发人员也只有老板一个人研发怎么泡药酒,但老板没买社保其他有买社保的员工计提了社保的研发费,而且计提工资的研发费都不是某一个人或某两个人的合计数来做研发费的,都是对不上的感觉就随便写个数上去的
老师您好,税务关于24年研发费用加计扣除要税务检查,需要我这边提供辅助明细账,费用汇总表,说是有一个文件中有要求的,这2个表格可以去哪里下载呢?谢谢老师,
收汇时,汇率按哪天的?
合伙企业开发票有什么税种,可以享受哪些优惠政策呀?
收汇时,汇率按哪天的?
请问老师,老板让我虚开10万的增值税专用发票,给对方单位抵税,对方单位给老板几千块钱,老板坚持让我开,我讲了所有要害都不行,并且命令我尽快解决,请问我应该如何说服老板,虚开发票的逻辑老师可以说下嘛
合伙企业的法人能按工资薪金申报嘛,还是只能给法人按经营所得申报呀?
收汇时,汇率按哪天的?
企业哪些科目属于金融资产,金融资产和经营资产如何区分呀?
民非企业,员工报销的快递费,油费和公司电话费、办公用品、税控盘费、车险、车船税等等入现金流量表里的哪个项目?是入购买商品、接受服务支付那一项目吗?如图所示
合伙企业经营所得是按月申报还是按季度申报呀?需要报财务报表嘛?
请问老师,老板让我虚开10万的增值税专用发票,给对方单位抵税,对方单位给老板几千块钱,老板坚持让我开,我讲了所有要害都不行,并且命令我尽快解决,这种有没有什么解决办法
我考勤记录的,税务老师还要研发日志
你好,这个确实没有老师没有看到过 你可以直接让他们给你模板 老师之前做高新技术的时候没有要求提供这个东西。
税务没模板。谢谢老师
你是说税务局要你提供吗?
税务打电话要求提供的,来证明我们研发的人在从事研发费用。
你好,这种日志是没有,但是有的会做进度表。
公司的研发费用占比总费用的百分之71。这个是不是过高了,所以才税务要求这么严格
你好,这个确实是太高了呀,一般真的收入的3~5%,看收入的金额来。
研发费用占比总费用的百分之71。占比收入是百分之52
你好,是啊,你看你都超过了接近10倍。
我们属于初创企业,前面研发投入就高
你好,你能解释就行。看税务局会不会同意了。
最终只能看税务局了。谢谢老师!
你好,不用客气的了,确实这个东西本身没有一个明确的法律规定,所以是看税务局的态度。