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你好,老师,现在公司公户收款之后会把部分金额作为营销费用通过公户转到另外一家做推广的公司账户里面,然后对方公司会在他们的平台给我们公司返积分,积分可以抵钱使用,我想问一下这种模式下我们财务要怎么做账?

2025-05-08 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 11:01

同学,你好 转给另一家公司,当作预付账款处理

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快账用户5436 追问 2025-05-08 11:03

做预付款? 但是这个是作为营销费用的,

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齐红老师 解答 2025-05-08 11:05

同学,你好 那你是已经用这个钱购买了营销吗?? 如果已经购买,那就直接做营销费用

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快账用户5436 追问 2025-05-08 16:33

还有一种小额就是通过二维码收款的,客户付款了一万实际到公司账上只有8千,剩下的贰仟也是算营销费用了吗

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齐红老师 解答 2025-05-08 17:28

同学,你好 是的,你支付这笔钱就是营销费用

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快账用户5436 追问 2025-05-08 17:30

那收营销费的公司会拿出部分的钱出来发积分和抵用券,公司可以提现,,那返回来的这部分资金怎么做账呢

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齐红老师 解答 2025-05-08 17:55

同学你好 先做预付款,部分提现的冲预付款。实际是营销的做费用

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