借:应交税费 - 应交企业所得税 0.2 贷:所得税费用 0.2

老师好,我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了,现在更正申报表后需要补增值税及附加税,但是企业所得税季度报表更正不了,加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢?因为还有年报需要更正
想问下,我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了,但是没有更正财务报表和企业所得税表,说是2024汇算清缴直接做调整,现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致,我现在是否应该先更正2024.12月财务报表,更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致,可以只更改24.12月财务报表,不更正24年的所得税表么,因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致,然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
老师,我现在已经申报完第一季度的报表了,现在反结账到去年12月,入账一笔5000元二手车,同时计提11-12月累计折旧,(是去年10月领导用借支现在购买的,后来才知道),然后再更正申报24年第四季度财报,然后再在今年1-3月都补提折旧后,再更正申报25年第一季度的财报,两个季度的预缴所得税也要更正申报是吧?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。
跨区域业务,属期是24年,但是在1月交的增值,附加,所得税。申报24年第四季度时未自动递减税额,导致本地多交了。更正申报后自动递减24年12月应交税费,导致有可退税费。怎么记帐?
老师,什么情况下一般那树人建筑工程公司可以按简易征收,开3%? 需要满足哪些条件?需要走哪些税务局流程?然后开票时可以选择3%,会带出来吗?刚接触这块
老师,如果我3月收到所属期2月的发票,是普票,然后要求换开成专票,那我这个票在2月怎么入账?直接按专票的价税分离入账吗?
物料没有开具发票,产品入库后,进入给主营业务成本,这批货再全部卖出,主营业务成本对应物流没有发票的部分进行主营业务成本调增是吗
新会计怎么快速知道销售收入?通过电子税务局开的发票吗?
老师,22年卖车,26年补了增值税附加税所得税,凭证怎么做,缕不清了
报税通过电子税务局的发票就可以直接报税吗?比如1月账没有做完,会计走了,没有人报税,但是又到了交税节点,新会计怎么办?
员工支付的物料运费,运费加到了相应物料成本,则运费应报销给员工,原料入库的时候,借原材料贷:银行存款 其他应付款-员工还是(应付账款-员工)
老师,如果公司现在注册资本增资,到时交交齐的话,可以申请减资吗
老师,一年工资超过六万就要补税吗,还是超过12万就要补税
老师工业企业里 仓库发货了 我做账吗?还是等到开发票在做账
已经结转本年利润了
本年利润冲减了就可以
需要帐上附个说明吗
同学你好 这个不需要的