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是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。

2025-05-08 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-08 13:38

借:应交税费 - 应交企业所得税 0.2 贷:所得税费用 0.2

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快账用户3470 追问 2025-05-08 13:41

已经结转本年利润了

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齐红老师 解答 2025-05-08 13:45

本年利润冲减了就可以

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快账用户3470 追问 2025-05-08 16:36

需要帐上附个说明吗

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齐红老师 解答 2025-05-08 16:42

同学你好 这个不需要的

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借:应交税费 - 应交企业所得税 0.2 贷:所得税费用 0.2
2025-05-08
 你好     可以的。 但是你最好是    年报汇算之前记得及时去改下  
2021-01-12
你好在这个月补上就可以的,用利润分配,或者是未分配利润。
2022-04-06
同学你好 按照更正申报的缴纳就行了 之前预交的收到之后冲了
2021-05-24
你好   如果你税务允许你直接年报改正确的。 原来的季报  就不用改了。 你把账上 和年报 比对一致就行了。   实际中有的地方税务局是允许你年报改正确就不用改季报了。 主要是看你地方税务局允许不  
2021-06-03
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