你好,这个是借应付职工薪酬贷管理费用,你充多少就写多少,然后剩下的工资部分,正常发放工资就行了。
老师,你好,问下:我们18年的时候装修办公室花了55万多,记在“在建工程”中,上周我们公司审计的时候,他们把这笔钱记在了“长期待摊费用”中,还摊掉了五分之一的费用,现在有44万多在“长期待摊费用”中,那我今年需要做账吗?怎么处理?
你好老师,我想咨询一下,新公司已经办了营业执照和税务登记了,但是还没有正式营业,前期有员工参加培训,每个月会用公司股东的钱给他们发工资,这个现在要按月申报个税吗?还有这个怎么做账呢?可不可以之前的工资叠加一起一笔做账?
老师,你好,我们公司的员工借款我已经做了分录,但是他的借款从工资里面扣掉了,我没有显示出他的还款,可是计提工资的收我已经把这笔钱计提了,现在应该怎么补做分录啊
老师你好是这样的就是我们现在之前会计做的,有两笔分录是预提费用,借管理费用了,然后贷的是其他应付款挂的法人,然后我现在要冲销这笔费用就是我要做借其他应付款贷什么呢,因为这笔费用是法人要都已经付过款的,但是现在银行帐上是没有的,就是我要怎么样才能把预期的这笔费用冲掉,并且是从法人名下冲掉。
支付电费,做借:主营业务成本-电费5380,管理费用-福利费250,贷:银行存款5630,这笔分录我把员工宿舍及员工活动公共场所的电费就计入福利费了,在做工资的时候其中的宿舍电费有100元要在员工工资里扣回来,请问这时候需要做冲减之前的福利费吗?
老师,餐饮行业是收入隐瞒,所以劳务成本余额特别大。如果没有隐瞒收入,注销的时候为什么要把劳务成本转入营业外支出啊,什么底层逻辑
老师那如果餐饮行业人工劳务成本期末余额特别大没有结转完,注销的时候怎么办,如果注销的时候一下全部结转了,报表也不好看啊
债务免除是单方法律行为吗
老师,你的意思是把后厨人员的工资计入劳务成本,月末应该全部转入主营业务成本,不应该部分结转是吧,
员工报销和借款的单子没有纸质签字审批的,只有钉钉流程审批的,可以吗
老师,我们是销售方,在24年给客户开的发票,现在合同变更了,产品数量减少了,对方要求我们根据变更后的合同重新开发票,我现在收到变更合同了,还需要其他手续吗,只有变更后的合同可以吗?
一般纳税人的物业公司与业主没有签订协议,年初一次性收去了全年的物业费业主也没有要求开发票,请问这一次性收取的物业费的增值税怎么确认
老师,服务行业把厨师的工资计入劳务成本,期末把劳务成本如果全部结转到主营业务成本,就会成本倒挂,是不是可以按收入百分比部分结转
请问老师,资本公积可以弥补吗?
请问老师,物业是小规模,给个人开发票可以开正式发票吗?13%专票
我就没想明白这么做冲减了一部分应付职工薪酬,那工会经费是按工资表里应发数交还是按扣除之后的交呢[捂脸]
你好,工会经费是职工薪酬的下级科目。借管理费用工会,工会经费,贷应付职工薪酬,工会经费。
老师按扣完之后的数交么
你好,这个是工会经费是按照应发工资来算的
就是扣之前交是么
是的,就是这样理解。