你好,补做扣掉借款的分录就是了 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
郭老师在么?有个问题咨询一下
员工社保没在自己公司,餐费不能做自己公司,税务局给拎出来了。这个怎么处理
老师,制造部门里也设置了招待费科目,在汇算的时候要与管理费用和销售费用里的招待费加一起做调整的吧?
老师,年度总营业成本大于年度总购进的金额会是什么原因呢?
老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了,已经计入当期费用了,现在要在员工工资里把这笔钱扣掉,你说咋做合适呢,把之前那笔费用冲掉吗?如果冲掉了,现在发工资了,怎么做分录
老师,现在个税还可以申报年终奖吗?24年没有申报?现在申报是不是25年才可以汇算清缴还是24年?
老师你好,这边送的快账软件现在还能入三月份的账吗?
老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了,已经计入当期费用了,现在要在员工工资里把这笔钱扣掉,你说咋做合适呢,把之前那笔费用冲掉吗?老师现在的分录怎么做
老师好,小规模纳税人,季报。实收资本增加25万 会计分录咋做?谢谢老师
老师,这里怎么写合适,为使结算顺利进行,请贵单位协调为盼!
老师,报表上应付职工薪酬变成—9000了
应该是0对吗
你好,你之前没有做扣除借款分录,这样做了之后,应付职工薪酬余额应当是0才是的
之前借款我做了借银行带其他应收款啊
你好,借款分录应当是,借:其他应收款,贷:银行存款 你提供的分录搞反了啊
我就是说错了,我按照你说的,做了,现在我的应付职工薪酬下面有余额
你好,能把你计提工资,发放工资,以及扣除借款的分录分别提供一下吗(包括金额)