齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,补做扣掉借款的分录就是了 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
老师,报表上应付职工薪酬变成—9000了
应该是0对吗
你好,你之前没有做扣除借款分录,这样做了之后,应付职工薪酬余额应当是0才是的
之前借款我做了借银行带其他应收款啊
你好,借款分录应当是,借:其他应收款,贷:银行存款 你提供的分录搞反了啊
我就是说错了,我按照你说的,做了,现在我的应付职工薪酬下面有余额
你好,能把你计提工资,发放工资,以及扣除借款的分录分别提供一下吗(包括金额)
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老师,报表上应付职工薪酬变成—9000了
应该是0对吗
你好,你之前没有做扣除借款分录,这样做了之后,应付职工薪酬余额应当是0才是的
之前借款我做了借银行带其他应收款啊
你好,借款分录应当是,借:其他应收款,贷:银行存款 你提供的分录搞反了啊
我就是说错了,我按照你说的,做了,现在我的应付职工薪酬下面有余额
你好,能把你计提工资,发放工资,以及扣除借款的分录分别提供一下吗(包括金额)