你好,农户或者农村信用社开的自产自销的普通发票,和专票一样是可以抵扣进项的,请问购入这个茶叶是销售还是招待用?
公司车子办理了ETC,开的过路费发票显示在发票认证平台未认证增值税专票上,通行费是必须按增值税发票来入账么,我们公司没有销项税,这个可不可以按普通发票入账
老师好 通行费刷的ETC 开的电子普通发票 勾选发票系统上有显示 这个是按照专票可以抵税 还是按照普票全额入账呢?
老师我想问一下比如我现在电子税务局里面显示留抵税额3000元,我这个钱明明可以留着下期抵扣,为啥还会有留抵退税这个说法?退什么税呢?都没交哪来的税?
老师,发票9月份商家才能开出来,8月份电子税务局平台上还没有显示。但由于已知道税金,8月份记入了进项税额。像这样8月记入进项税科目是否可以?申报增值税时,有无影响,是否会导致账上余额与电子税务局发票余额对不上?有差异的话,报税时进项税是按账上的报,还是按电子税务局平台上的数报?
老师,我11月份报进项税的时候电子税务局显示我有两张6月份的运费发票没有抵扣。但6月份的这两张运费发票我在6月份已经做了帐。今天我把显示的这两张运费发票抵扣后,我K3和我电子税务局系统上应交税费-进项税差的金额就是我补扣的这两张运费发票的金额
请问小规模房开公司,销售房产税率多少,可以享受免税政策吗
自己的公司,员工就两个自己人,项目完成收到项目款,之前的几个月因为账上没有钱一直没有发工资。现在从公账上转给法人钱可以哪几种方式都应该怎么备注?
老师们,快账软件在哪领取呢?教一下小白初来乍到不懂
很多年前未入账的固定资产怎么入账,办公铁皮柜
公司可以给老板的香港账户打款吗?
老师,注销时其他应付款不是应该转入营业外收入吗?你怎么说转入营业外支出啊
公司在4月17号辞退该员工,给该员工一次性发放4月、5月2个月工资,并帮该员工交社保和公积金到5月。 问题:5月公司交该员工的社保和公积金单位承担部分是计入管理费用-社保公积金,还是计入管理费用-一次性补偿金?
老师,个人独资企业注销,最后只有库存现金有余额,剩下的这些现金用20%交个税吗?
你好,老师,你知道报工业总产值的计算方式方法吗?
新疆电子税务局网址老师
买来公司自己喝的,
你好,根据税法规定,用于集体福利或个人消费的购进货物或服务,其进项税额不得从销项税额中抵扣,如果进项税未抵扣,借:管理费用-职工福利费/办公费 贷:银行存款 ,如果抵扣了,需要做进项税额转出,借:管理费用-福利费 借:应交税费应交增值税-进项税 贷:银行存款,借管理费用-福利费 贷应交税费应交增值税-进项税额转出
老师,我没抵扣,我只做了借:办公费,贷,银存,只是现在电子税务局系统显示有进项,而我账里没有进项,我应该怎么处理呢
你好,如果没有抵扣,就按之前做的凭证,借:管理费用——办公费 贷:银行存款,如果不想显示后台的进项发票,可以认证饿了,做进项税额转出,转出的时候填增值税附表二,进项税额转出集体福利那一行,借:管理费用——办公费 -9160 (负数) 贷:银行存款-9160(负数),借:管理费用-办公费 8335.6 借:应交税费——应交增值税——进项税824.4 贷:银行存款9160 ,借:管理费用 -办公费 824.4.贷:应交税费-应交增值税—进项税额转出 824.4
我还是转出吧,老师,我不想抵扣进项,我做到福利费里还是业务招待费里呢,哪个科目好一点
你好,做福利费更好,在企业所得税汇算清缴的时候,福利费不超过工资薪金的14%可以全额税前扣除,如果做招待费,不管入多少都有纳税调整。
公司自己喝,也更符合集体福利
好的老师,谢谢啦
你好,不客气,祝生活愉快,工作顺利!
老公,做进项税额转出,先要认证了,才能做吗,还是怎么做
你好,做进项税额转出,先做抵扣认证确认,在申报增值税的时候,再在附表二填进项税额转出,集体福利那一行