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老师,这个茶叶的发票为啥开的普票还可以抵扣税呢,怎么在电子税务局系统显示出来了税额,我账上入的办公费,没有入进项税,怎么做账呢

老师,这个茶叶的发票为啥开的普票还可以抵扣税呢,怎么在电子税务局系统显示出来了税额,我账上入的办公费,没有入进项税,怎么做账呢
老师,这个茶叶的发票为啥开的普票还可以抵扣税呢,怎么在电子税务局系统显示出来了税额,我账上入的办公费,没有入进项税,怎么做账呢
2025-05-08 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 15:20

你好,农户或者农村信用社开的自产自销的普通发票,和专票一样是可以抵扣进项的,请问购入这个茶叶是销售还是招待用?

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快账用户1509 追问 2025-05-08 15:20

买来公司自己喝的,

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齐红老师 解答 2025-05-08 15:26

你好,根据税法规定,用于集体福利或个人消费的购进货物或服务,其进项税额不得从销项税额中抵扣,如果进项税未抵扣,借:管理费用-职工福利费/办公费 贷:银行存款 ,如果抵扣了,需要做进项税额转出,借:管理费用-福利费 借:应交税费应交增值税-进项税 贷:银行存款,借管理费用-福利费 贷应交税费应交增值税-进项税额转出

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快账用户1509 追问 2025-05-08 15:28

老师,我没抵扣,我只做了借:办公费,贷,银存,只是现在电子税务局系统显示有进项,而我账里没有进项,我应该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-05-08 15:34

你好,如果没有抵扣,就按之前做的凭证,借:管理费用——办公费     贷:银行存款,如果不想显示后台的进项发票,可以认证饿了,做进项税额转出,转出的时候填增值税附表二,进项税额转出集体福利那一行,借:管理费用——办公费  -9160 (负数)  贷:银行存款-9160(负数),借:管理费用-办公费  8335.6   借:应交税费——应交增值税——进项税824.4   贷:银行存款9160  ,借:管理费用 -办公费   824.4.贷:应交税费-应交增值税—进项税额转出  824.4

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快账用户1509 追问 2025-05-08 15:41

我还是转出吧,老师,我不想抵扣进项,我做到福利费里还是业务招待费里呢,哪个科目好一点

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齐红老师 解答 2025-05-08 15:44

你好,做福利费更好,在企业所得税汇算清缴的时候,福利费不超过工资薪金的14%可以全额税前扣除,如果做招待费,不管入多少都有纳税调整。

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齐红老师 解答 2025-05-08 15:44

公司自己喝,也更符合集体福利

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快账用户1509 追问 2025-05-08 15:45

好的老师,谢谢啦

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齐红老师 解答 2025-05-08 15:46

你好,不客气,祝生活愉快,工作顺利!

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快账用户1509 追问 2025-05-08 15:46

老公,做进项税额转出,先要认证了,才能做吗,还是怎么做

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齐红老师 解答 2025-05-08 15:48

你好,做进项税额转出,先做抵扣认证确认,在申报增值税的时候,再在附表二填进项税额转出,集体福利那一行

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你好 是的 按进项抵扣 
2022-09-27
你好,是的,做不抵扣勾选就行
2024-11-06
您好,意思是不是账上没有做认证的分录
2023-12-04
你好,你五月份有销项吗?需要抵扣吗 如果没有的话,增值税直接零申报,不用勾选。
2021-06-07
同学你好 这个不能哦 让开票方重新开
2024-06-04
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