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老师,发票9月份商家才能开出来,8月份电子税务局平台上还没有显示。但由于已知道税金,8月份记入了进项税额。像这样8月记入进项税科目是否可以?申报增值税时,有无影响,是否会导致账上余额与电子税务局发票余额对不上?有差异的话,报税时进项税是按账上的报,还是按电子税务局平台上的数报?

2023-09-02 07:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-02 07:56

不可以的,八月份你先暂估不考虑增值税,然后九月份红冲暂估在做发票的 报税按照你电子税务局平台的

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不可以的,八月份你先暂估不考虑增值税,然后九月份红冲暂估在做发票的 报税按照你电子税务局平台的
2023-09-02
你好,红字确认单是9月份的,在9月份进项转出,10月份申报的时候转出。
2024-09-10
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
先排查四舍五入差异、数据录入错误或系统设置问题。若确认无误,以电子税务局申报数据为准,用 “营业外收支” 调整差额: 借:应交税费 - 未交增值税 43.16 贷:营业外收入 43.16 同时备注说明差异原因,确保账税一致。
2025-05-15
10月份直接留抵做待抵扣进项税
2021-09-22
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