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员工垫付买电脑办公用,发票3599政府补贴718.6实付2880.4这个怎样报销入账做分录

2025-05-08 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 17:10

按实际支付金额入账

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快账用户8073 追问 2025-05-08 19:41

借固定资产:3599 贷:其他应付款2880.4 贷:营外收入718.6 支付 借:其他应付款2880.4 贷:银行存款2880.4 之后一起折旧固定资产吗

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快账用户8073 追问 2025-05-08 19:42

老师我基础比较差,所以多问一下。

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你好 借:管理费用,贷:其他应付款 借:其他应付款,贷:银行存款 
2024-05-25
 你好;      8000做福利费去 ; 发票给   公司开的抬头吗   
2022-09-07
你好,每个月都有的,直接做工资薪金就可以的,在工资表里面体现 这个就不用发票了,可以不用让房东给你开发票,相当于是你们支付给了个人,个人自己再去租赁房屋是吧。
2023-08-16
对的,是的,是这么做的。摘要支付垫付款就可以的。或者是写报销款。
2023-06-02
2.29月末计提电费 借:销售费用—电费 200 贷:应付账款—电费 200 3.4报销员工垫付电费 借:其他应付款—员工垫付 200 贷:银行存款 200 4.8取得电费发票: 借:应付账款—电费 200 贷:其他应付款—员工垫付 200
2024-05-08
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