你好; 8000做福利费去 ; 发票给 公司开的抬头吗
老师,我想问一下,我们是物流公司,员工刚收的客户件丢失了,需要赔付100元,员工自己承担客户20元,公司赔付80元,但是这个钱呢公司直接给客户,员工的那部分员工交到财务,怎么做分录呀
老师,我们公司员工买的电脑,员工付3000元,公司给补贴8000元,你们一般怎么入账呢,我这边收到一个员工拿过来的发票金额11000元,该如何做分录呢
@郭老师 老师 我们员工的生育补贴收进28000元,发放给他时是26500元,另外这个1500元是扣掉这产假期间他个人承担的社保,那这个1500我应该如何入账呢,钱进来时28000元是进的其他应付-员工生育补贴,那发给他26500元了,还有1500元的余额,这个应该怎么入账工呢
老师好,请问一下我们公司给员工的电脑补贴额度是7000,现在有员工的电脑金额超过七千了,做账时是不是应该做增值税进项税转出呀,具体该怎么转呢
老师,我们收到总公司发放给甲员工的一个活动评比奖金3000元,这3千这位员工要交税吗?分录该怎样做
是公司的抬头,只做一笔8000的分录吗
借 管理费用--福利费8000 贷银行存款8000?
你好; 是的; 只做8000部分的金额; 对的 ; 是普票嘛
专票,专票和普票有什么区别吗,
应该都是做费用吧,不用视同销售吧,如果是公司采购后给员工,那是不是进项税要转出了
你好; 【】普票直接做; 专票就得按发票总额做; 到时在转出进项税
专票,应该怎么做分录呢
你好; 比如 借费用 ; 进项税 贷 银行存款 ;;进项税转出