同学,你好!成本多计填写表格《纳税调整项目明细表》(A105000) 如果涉及存货成本,需同步调整《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》(A105080)相关数据。
各位老师问下,2022年1月用以前年度损益科目调整的一下2020年的社保费用,2020年多提社保,在2021年汇算清缴时没发现,今年发现调整了,在做汇算清缴清缴时,减少费用的这部分填在哪呢?
老师,本年我调整了上一年度未确认的收入,还有结转的成本,在填年度汇算清缴的时候填写哪个表呢?
去年成本多记了一次,结转也多结转了,在今年4月份通过未分配利润调整了这笔,现在做去年的汇算清缴时这个多结转的成本应该填在哪个表里
2022年多计提了费用,2023年4月做了以前年度损益调整,现在2023年5月做2022年汇算清缴,汇算清缴需要调增吗?还有一笔应做成本的,做了费用,也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调?如果要调,2022年12月财务报表要调吗
老师 成本调增了18万 用了以前年度损益调整科目 汇算清缴的时候 这个科目的余额要怎么填啊?需要再汇算清缴报表上面提现吗?
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
费用少计也是填写《纳税调整项目明细表》(A105000),根据费用性质选择对应行次(如业务招待费、广告费等。
行次不太一样,成本多计是29行,费用少计是30行
老师,纳税调整明细表里面有关于成本的调整栏吗?具体在第几栏呢?谢谢
稍等一会,我去核实一下。
纳税调整项目明细表的竖排有四列,账载金额,税收金额,调增金额,调减金额,* 不用填,其他空白格都是可以填的。比如15行业务招待费可以调增。广宣费用A105060填就可以了。看你具体要调整哪一个成本和费用了
我说的成本是卖的货物成本老师
主营业务成本多计了,是吗?
第三十行 其他 填写调增金额 并附说明,调整多计主营业务成本
同学,各地的税务多少会有点差异,具体可以咨询当地税务局。