您好,补入这笔收入嘛,做在25年账套里把损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替同时2024年的年报和所得税汇缴申报表要考虑这个调整。也就是申报数据用调整后的。

老师请问一下小规模纳税人去年9月份有一笔收入漏了没做账这种情况该怎么处理?当时是账上做预收款了。后面开了发票结果会计没查发票。就没冲预收也没做收入,
去年有一笔收入忘记入账了,但是增值税正常申报了,税费也交了,今年汇算清缴的时候那笔漏掉的收入应该怎么做呀
老师,下午好,我这边有一家社会组织还是18年的时候收了一笔3000元服务费,但是一直都没有完成,现在24年7月才退回给对方3000,现在这个账要怎么做?7月份退的时候没有开发票,做账做了收入的负数,这样做账的收入比申报系统上的收入少了3000元
老师在个税系统中,公司实际没有发生业务,只是转了几笔款,又还,现在个税系统中我只报法人一个人,一直零申报里,系统提示连续申报收入为0.核实是否离职,这种情况我该怎么做
汇算填报完成提交申报时系统提醒收入有差异,经过外贸经理在电子口岸查询核实24年出口收入确实漏给我入账了,少确认了60多万的收入应该怎么处理?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
已经结账了,税务四季度申报和增值税申报也都报了,目前做汇算年报发现了这个问题,您说的补做这笔收入是做到25年里面吗?汇算年报是纳税调整表里面做收入调增和结转成本调减吗?还是要调账后按新的收入填入汇算主表中的营业收入营业成本中?
您好,是的,不用反无结账到24年了,但要更正24年12月增值税申报表, 就是利润表的收入是加上这个调整分录金额的,成本没有变就没有调整嘛 是的,申报是新收入加在利润表里
汇算年报我做了这笔收入调增后成本调减,对应的成本也要做结转嘛,这笔漏记的收入补记到今年,这样还需要再改四季度财务报表吗?
您好,是收入增加,成本也增加,对不对,收入和成本是匹配的, 汇缴时没有提示季报和年度差异很大的话,不用更正季报了,差异大的话系统有提示, 我们就要更正季报