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老师,因产品售后问题,我们公司陈总垫付1500元售后费用给客户,其中300元由陈总个人承担,另外1200元由生产主任林总承担,请问老师,这笔会计分录怎么做

2025-05-08 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 20:28

同学你好 稍等我看下

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齐红老师 解答 2025-05-08 20:32

也就是你们代收代付的吧

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快账用户9396 追问 2025-05-08 20:50

老师,我是这样做的

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快账用户9396 追问 2025-05-08 20:52

借:其他应收款1200元—林    贷:其他应付款—陈总

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快账用户9396 追问 2025-05-08 20:52

借:其他应收款1200元—林 贷:其他应付款1200元—陈总

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齐红老师 解答 2025-05-08 21:02

嗯,这样做就可以的

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同学你好, 借:销售费用 1500 贷:其他应付款-陈总 300 其他应付款-林总 1200
2025-05-08
收到安装费时:借应收账款10000元,贷主营业务收入10000元。完成安装后,确认成本,借主营业务成本,贷应付账款。
2024-09-24
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2023-05-21
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2023-05-21
同学你好,垫付款项的公司出具个委托付款书,但是开发票时,要分开两家公司开票
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