同学你好 这个提成有发票吗
某有限公司为增值税一般纳税人,有职工200人,其中残疾职工20人,2018年度取得国家高新资格证书,2019年度相关资料如下: (1)全年实现销售收入9000万元; (2)第四季度对外出租仓库收取租金15万元; (3)国债利息收入100万元; (4)缴纳土地使用税9.8万元,缴纳房产税42.96万元,缴纳印花税2.535万元,城市维护建设税47.88万元,教育费附加34.20万元; (5)销售产品成本5200万元,发生销售费用1000万元,发生管理费用900万元,其中含新产品研究开发费用400万元(项目失败),发生财务费用200万元,给残疾职工发放工资30万元(已记入相关成本费用); (6)9月发生人为意外事故,损失3月购入的库存原材料成本40万元,10月取得了保险公司赔偿款10万元; 10月直接向某老年机构捐款2万元;10月由于晚入库税款交纳滞纳金1万元; (7)2013年度亏损50万元,2014年度亏损20万元。 请根据上述资料: (1)计算2019年应缴纳的企业所得税; (2)公司需留存备查的资料。
厂家销售产品给A客户,但是12个月质保的售后维护需要我公司来负责(会产生相应费用)那么厂家今年3月份一次性给了我公司一笔维护费用3万元。请问,这个费用是否计入当月利润?有没有合理的解决方法?
甲厂家销售产品给A客户,但是12个月质保的售后维护需要我公司来负责(会产生相应费用)那么厂家今年3月份一次性给了我公司一笔维护费用3万元。请问,这个费用是否计入当月利润?有没有合理的解决方法?
请教你一个问题。厂家销售产品给A客户,由于该产品12个月质保的售后维护需要我公司来负责(后期会产生相应费用)所以,厂家今年3月份一次性给了我公司一笔维护费用全款5万元。这5万元还要发放维修师傅提成进行分配的。请问,这个5万元应当怎么做账?能否计入3月份当月利润?
W公司为增值税一般纳税人,生产的应税消费品适用的消费税税率为10%城市维护建税税率为7%,教育费附加征收率为3%2020年12月初“应交税费”无余额,消费税采用末一次汇总计算,本月发生如下经济业务:(1)2日,从职工工资总额中扣除职工个人所得税24000元。(2)4日,以银行存款上交职工个人所得税24000元。(3)5日,销售应税消费品200件,单价500元,单位成本为420元,增值税专用发票已开产品已发出,款项尚未收到。(4)7日,计提本月出租厂房租金收入10000元,增值税专用发票已开。(5)9日,接受Y公司投入不需要安装设备一台,价面价值200000元,公允价值300000元,设备已投入使用,预计可使用5年,未产生资本溢价。(6)12日,对外销售应税消费品500件,单价500元,由于成批销售,给予客户4%的商业折扣,产品已发出,产品单位成本420元,收到客户开来的转账支票一张。(7)18日,以存款支付印花税500元。(8)20日,从供应商购入原材料一批,买价22000元(含支付的消费税为2000元)取得增值税专用发票,材料尚未到达企业,款项未付。
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
没有发票
老师还在吗
同学你好 没有发票没法税前扣除的哦
那这个提成怎么获取发票呢
是你们的员工吗 是的话不用发票 不是员工就去税局给你代开
是我们的员工
然后这个账怎么做呀老师
同学你好 借销售费用 贷应付职工薪酬 这样
那这个5万应该怎么做账呢
能够计入3月份利润呢
同学你好 这个计入长期待摊费用