你好,你这个可以借固定资产-办公楼-买价 长期待摊费用-办公楼装修费 贷银行存款

老师,我运输有限公司今年2月份买了商铺做办公地点用,购房款做了固定资产,现在是装修阶段,4月6日现浇水泥楼面费14620元,5月12日发生的材料费及劳务费24902元,7月16日付装修费80000元,8月4日付门款6500元。这些款都是用银行存款付账,做分录时,借什么科目呢?请教老师!
老师,我常鑫运输有限公司的,我公司是2人合伙的,去年买了商铺,又装修了。付购房款676030元,付装修款683911元,共计136万元。我如果要做房屋是固定资产,计提折旧怎么做?
老师,我们公司22年7月份购买了一台除颤仪,价格2万元,当时直接入管理费用了,现在审计下来说要调整入固定资产,那我现在调整入固定资产了,我是借固定资产2万,贷利润分配-未分配利润2万。那我折旧怎么补计提?我是单独22年补计提,23年补计提,还是可以今年直接补计提两年的折旧吗?谢谢!
老师,我运輸有限公司的内账会计,我公司23年12月份购买商住楼作为办公室,当时买价是676030元,装修花费683911.53元,一共1359941.53元。现在老板说要做固定资产折旧,我怎么做?老师教下。
老师 我公司时一般纳税人 2025年1月购买5台车每台单价2万,合计10万元整,当时开的都是二手车统一发票普 我1月按照10万原值入的固定资产 但是4月份的时候,对方又给我公司开了一张10元整的专票 我1月份入账10万,计提折旧也是按照10万折旧的 现在4月份我应该怎么去做分录、折旧表应该怎么做呢?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
然后每个月折旧借管理费用,折旧费, 管理费用。装修费 贷累计折旧, 累计摊销。
老师,当年账是做好了,现在是老板说要做资产折旧,怎么做计提?
你好。你借管理费用,折旧费,贷累计折旧就行了。
怎么确定金額,按二十年计提
房屋按676030元,装修费按683911.53元,可以一起加起来吗,算作房屋原值?
你好,可以加在一起,然后作为房屋原值,你按20年直线折旧就好了。
老师,是这样吗? 1359941.53/20/12=5666.42 借管理费用一办公楼折旧费5666.42 贷累计折归一5666.42
你好,是的,就是这样做。
老师,老板说从25年1月份开始计提,那我每个月还要自制一张固定资产折旧单吗?
你好,是的,就是这样做了
老师,刚才我查看了一下办公楼装修费当时做账时,是借长期待摊费用,贷银行存款的,现在装修完了,都交付使用了。、长其待摊费用的科目余额在借方,表示什么意思呢?
要处理吗?
你好,这个慢慢摊销就可以了。
我们24年12月份就结束了,到现在为止,一直是这个金額,在借方,一直没变?不用处理吗
你好,这个不变的。只是累计摊销的金额会增加。
怎么个摊销法?
比如我在用到这个科目时,它才会累计增加是吗?其他不用管它,对不
你好,就像固定资产他没有处理之前。是不变的,是累计折旧会越来越多,能理解吗?
不态明白,以后做到这步了,再说吧!谢謝老师了。
你好,不用客气的了。