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老师,我运輸有限公司的内账会计,我公司23年12月份购买商住楼作为办公室,当时买价是676030元,装修花费683911.53元,一共1359941.53元。现在老板说要做固定资产折旧,我怎么做?老师教下。

2025-05-09 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 08:43

你好,你这个可以借固定资产-办公楼-买价 长期待摊费用-办公楼装修费 贷银行存款

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齐红老师 解答 2025-05-09 08:43

然后每个月折旧借管理费用,折旧费, 管理费用。装修费 贷累计折旧, 累计摊销。

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快账用户1957 追问 2025-05-09 09:20

老师,当年账是做好了,现在是老板说要做资产折旧,怎么做计提?

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齐红老师 解答 2025-05-09 09:21

你好。你借管理费用,折旧费,贷累计折旧就行了。

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快账用户1957 追问 2025-05-09 09:22

怎么确定金額,按二十年计提

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快账用户1957 追问 2025-05-09 09:27

房屋按676030元,装修费按683911.53元,可以一起加起来吗,算作房屋原值?

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齐红老师 解答 2025-05-09 09:42

你好,可以加在一起,然后作为房屋原值,你按20年直线折旧就好了。

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快账用户1957 追问 2025-05-09 10:02

老师,是这样吗? 1359941.53/20/12=5666.42 借管理费用一办公楼折旧费5666.42 贷累计折归一5666.42

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齐红老师 解答 2025-05-09 10:02

你好,是的,就是这样做。

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快账用户1957 追问 2025-05-09 10:10

老师,老板说从25年1月份开始计提,那我每个月还要自制一张固定资产折旧单吗?

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齐红老师 解答 2025-05-09 10:12

你好,是的,就是这样做了

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快账用户1957 追问 2025-05-09 10:28

老师,刚才我查看了一下办公楼装修费当时做账时,是借长期待摊费用,贷银行存款的,现在装修完了,都交付使用了。、长其待摊费用的科目余额在借方,表示什么意思呢?

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快账用户1957 追问 2025-05-09 10:28

要处理吗?

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齐红老师 解答 2025-05-09 10:29

你好,这个慢慢摊销就可以了。

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快账用户1957 追问 2025-05-09 10:34

我们24年12月份就结束了,到现在为止,一直是这个金額,在借方,一直没变?不用处理吗

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齐红老师 解答 2025-05-09 10:35

你好,这个不变的。只是累计摊销的金额会增加。

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快账用户1957 追问 2025-05-09 10:35

怎么个摊销法?

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快账用户1957 追问 2025-05-09 10:37

比如我在用到这个科目时,它才会累计增加是吗?其他不用管它,对不

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齐红老师 解答 2025-05-09 10:39

你好,就像固定资产他没有处理之前。是不变的,是累计折旧会越来越多,能理解吗?

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快账用户1957 追问 2025-05-09 10:42

不态明白,以后做到这步了,再说吧!谢謝老师了。

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齐红老师 解答 2025-05-09 10:43

你好,不用客气的了。

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你好,你这个可以借固定资产-办公楼-买价 长期待摊费用-办公楼装修费 贷银行存款
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