你好,实操中可以这样。但是确实会导致成本不太准。
3月计提的工资,6月发3月的工资,发现3月计提工资少了,那是买6月补计提,补计提的工资去入到当月成本,还是要调整3月的成本?
老师对于上月工资少计提,当月补计提,计入当月产品成本的分录不太懂 少计提补借生产成本,贷应付职工薪酬 发放借应付职工薪酬 当月计提工资结转人工,借生产成本,贷应付职工薪酬(当月数) 成品入库,借库存商品,贷生产成本(当月计提工资+上月补计提数)???? 分录这样对?
老师对于离职员工工资已发放记入生产成本,计提当月生产工人工资计提入生产成本,一起结转产品成本可以?
当月计提工资,及上月少计提工资,都当月一起结转产品成本?是不是产品成本人工余额一起结转就是啦
上月少计提的工资+今个月工资计提的工资,一起计入今月产品成本?
那正确该怎样做?
你好,应该把上月的算入到上一个月的产品成本
上月已经结账啦,重新计啊?
你好,老师只是告诉你规范的做法是这样,你如果嫌麻烦就寄到本月也是可以的。