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刘艳红,老师在吗? 刚发了信息,看到了吗?

2025-05-09 12:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 12:17

同学你好 是什么问题呢

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快账用户4883 追问 2025-05-09 12:34

销售时的宴请,放在销售费用的招待费里面了,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2025-05-09 12:36

同学你好 这个可以的

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快账用户4883 追问 2025-05-09 13:09

那汇算清缴时,需要怎么调整

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齐红老师 解答 2025-05-09 13:13

按比例调增 招待费是收入的千分之五和发生额的60%孰低税前扣除

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快账用户4883 追问 2025-05-09 14:27

好的,老师,知道了 增值税税额的计算,就是销项减进项的差额,就是要缴纳的税金吗?

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:28

同学你好 对的 是这样的哦

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快账用户4883 追问 2025-05-09 17:39

感谢,这下可就交的钱多了!

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齐红老师 解答 2025-05-09 17:40

是的,调增就缴税了

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快账用户4883 追问 2025-05-09 17:40

收到的利息,借方,银存 贷     负数在借方,对吗?

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齐红老师 解答 2025-05-09 17:42

对 借银行 借财务费用利息收入负数

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您好,您可以再重新开红字信息表,然后再开红字发票就行了。你可以问一下对方具体情况。
2022-01-13
你好!要取得编号就可以开了
2021-04-15
您好 看到了 请问您有什么疑问
2021-05-14
对的是的,是不是对方红冲了,然后又重新给你开的?
2022-11-11
这里有个具体的开具流程,有图片,比较清楚。选择“已抵扣” http://www.360doc.com/content/18/0126/13/34869474_725250901.shtml
2022-04-28
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