借银行存款, 贷递延收益, 使用之后借递延收益,贷其他收益。

#提问#老师,我们有一个研发项目,是这样的,科技厅支付一部分专项资金,我们自己出一部分自筹资金,这个项目完工以后,后期的收益有一部分归客户,有一部分收益归我们,我们的收益这款我是计入其他业务收入么?这个专项发生的费用我怎么做账,全部计入研发支出,结转到管理费用?科技厅拨款的那部分之前做的递延收益,如果这部分发生了我怎么结转递延收益,是年底结转么?还是说我专项资金用完就可以结转
请问我公司与院样合作研发项目,收到省科技厅的项目补助资金100万,然后由我公司划拔给院校66万,请问这个账务怎么处理?收到时借银行存款100万贷递延收益100万,给院校时借研发费用贷银行存款,然后借递延收益贷研发费用,是这样吗?
请问我公司和院校合作进行省重点项目的研发,]收到科技厅拔付的项目资金100万,我们给院校40万,现在院校给我们开的专票,可以抵扣吗?
5月刚注册公司a科技公司。公司主营业务是给其他公司做,技术开发,技术服务,研发服务等,5.24收到100%控股公司b一笔八万收入.双方签约了技术研发合同,八万不计入实收资本,计入收入,怎么做收入和成本的账务处理呢?还有月末怎么计提工资薪金呢计提工资薪金的账务处理怎么做呢?
5月刚注册公司a科技公司。公司主营业务是给其他公司做,技术开发,技术服务,研发服务等,5.24收到100%控股公司b一笔八万收入.双方签约了技术研发合同,八万不计入实收资本,计入收入,1.怎么做收入和成本的账务处理呢?2.还有月末怎么计提工资薪金呢计提工资薪金的账务处理怎么做呢?
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账
老师您好!小规模纳税人,执行小企业准则,1月份补交了2024和2025年的房产税2984元,和滞纳金292元,还有罚款50元,1月凭证怎么写分录?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
想问一下贵州社保中养老 医疗 失业是分开开通的吗?
金蝶Kis云专业版,暂存的凭证怎么能找到
老师,我2025年12月份补交以前年度(2018-2024)增值税款225198.11元,申报2026年增值税报表,主表出32栏出出来一个期末未缴税款(多缴为负数)-225198.11,这个啥意思
人力资源公司报工资,残保金谁申报
老师,我们是运输公司,有时车不够用,就外请车辆帮忙运输,外请公司开进来的运费发票计销售费用还是主营业务成本呢?
地板重新打磨,对方开的发票是建筑服务,固化地泵,金额有84000元,可以做维修费用吗?