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请问我公司与院样合作研发项目,收到省科技厅的项目补助资金100万,然后由我公司划拔给院校66万,请问这个账务怎么处理?收到时借银行存款100万贷递延收益100万,给院校时借研发费用贷银行存款,然后借递延收益贷研发费用,是这样吗?

2022-03-29 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-29 16:25

同学你好 对的 这个可以这样

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同学你好 对的 这个可以这样
2022-03-29
借:递延收益 贷:管理费用
2021-10-25
缴纳的账务处理,你错吧?缴纳的话你的银行存款应该减少啊。
2021-11-15
你的意思,就是说你上一年的递延收益20万,现在要转为收入。那你现在直接是借递延收益,20万贷,其他收益20万就可以了。
2021-04-21
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
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