同学你好 你们是盈利的吗 盈利的可以抵扣

请问 我们和院校合作共同承担了一个科研项目,我们企业是主导方,现在省科技厅拔了100万的项目经费给我们,院校拿40万,我们60万,100万是全部打在我公司账目上然后我们再转给院校的,这种情况院校应该给我们开发票吗?可不可以只要收据?谢谢
请问我公司与院样合作研发项目,收到省科技厅的项目补助资金100万,然后由我公司划拔给院校66万,请问这个账务怎么处理?收到时借银行存款100万贷递延收益100万,给院校时借研发费用贷银行存款,然后借递延收益贷研发费用,是这样吗?
请问我公司和院校合作进行省重点项目的研发,]收到科技厅拔付的项目资金100万,我们给院校40万,现在院校给我们开的专票,可以抵扣吗?
老师,请问专项审计报告的格式一般去哪里找啊?前一阵所里出具了一个企业高新认定的报告,那个企业把报告模板直接发来了,内容里有提到高新技术企业认定专项审计指引,这个文件去哪里可以下载到?还有我这两天做了一个学校的专项经费审计,是省科技厅下拨给这个学校一笔资金,研发一个项目,然后现在项目验收需要事务所出具资金使用情况专项审计报告,现在我们老板进派出所一个月了还没有出来呢,头一次接这个业务,不知道审计报告要用什么格式写[苦涩]
跟农科院合作研究我们公司废物利用成果转化。签了合同是项目申请下来,按比例分配资金,现在对方收到钱钱要给我们开什么发票吗?或者需要开发票吗?对方是事业单位,我们当时是签了合同的,资金争取下来要按比例分,不能给我们开发票
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那分录怎么做?怎么冲递延收益,谢谢
同学你好 借主营业务成本 借进项 贷银行存款
我收到时借银行存款,贷递延收益,然后拔给院借研发费用应交增值税进项贷银行存款,然后借研发费用贷递延收益,这个哪个地方不对
你递延收益转到营业外收入
昨天的老师说可以按上面的做的
昨天你说可以这样做的呢
同学你好 最后递延收益转到营业外收入就可以
能说详细点吗?帮我把上面的每一步的分录都写一下,谢谢,不用写金额
借银行 贷递延收益 借研发支出 借进项 贷银行存款 借递延收益 贷营业外收入
好的,谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢