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老师,我们是一家建材公,现在要注销了,账上还有应收账款,预付账款,其他应收款等科目有余额,我应该怎么处理,才能清税?

2025-05-09 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 15:58

你要么就当现金把它收回来或者支付出去。

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快账用户8438 追问 2025-05-09 16:03

就是应收的金额是收现金,然后要付的就用现金付,那固定资产是要处置吗?然后有一些预付货款没有开发票回来呢

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齐红老师 解答 2025-05-09 16:05

你好,固定资产也需要处置 ,预付货款你可以直接当做把这个预付款项收回。

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快账用户8438 追问 2025-05-09 16:58

老师,那要进行账务处理后才到税务局清税,对吗

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齐红老师 解答 2025-05-09 16:58

你好,是的,就是这样了。

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你要么就当现金把它收回来或者支付出去。
2025-05-09
应收账款是在借方有余额吗?需要把钱还回来。 然后你们收到的这个钱再还其他应付款。
2022-03-23
你好 应收账款 预付账款 其他应付款这些都无法收回来 和支付的吗 ?
2020-09-02
你好,调整往来,这里的往来都是同一个明细科目吗? 应收账款贷方有一笔余额,如果送货了,就需要做未开票收入处理交税的
2024-08-14
你好,这个存货需要销售出去的。 应付账款和其他应付款已存货销售出去,收到了钱还钱。
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