你好 这个要还给法人的 借:其他应付款 贷:银行存款

老师,我们现在要注销一家公司,账上挂了一笔其他应收款,是分公司向总公司转了3000元,只备注了往来款,现在我们要削掉这笔账要怎么做,没有发票
老师,我们有一家公司要注销,只是还有一笔向法人借款的其他应付款余额80000多,要怎么做账务处理
公司内账,那之前公司有向法人借款,现在银行付给 法人三笔款。银行回单备注一笔拨款。。一笔备注材料款。,一笔备注稿酬或其他收入。。,,我要冲其他应付款吗还是?
你好老师我公司要注销了,现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额,然后应付账款贷方有一笔金额,其他应收款借方余额有100多万,老师我的应付账款也有100多万金额,现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款,这样可以?应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税
老师,我们是一家建材公,现在要注销了,账上还有应收账款,预付账款,其他应收款等科目有余额,我应该怎么处理,才能清税?
老师,停薪留职的个人所得税就给申报0是吗?
老师,25年的钱付出去,发票没有开完,现在只能开在26年,可以抵25年的成本吗???
小问题 本公司用的金蝶迷你版软件,年末需要手动把本年利润结转至利润分配-未分配利润吗? 导出的科目余额表,本年利润还有余额
老师,电子税务局上要求报送年报,以前没有遇到过,可以根据12月份的财务报表报送吗?
计提年终奖的会计分录
老师你好,买卖合同纠纷败诉,赔付136.5W+利息约21W+受理费17632+保全费5000+鉴定费79500,这些怎么入账,分录怎么做?
一般纳税人13% , 天猫店,收入78000,按增值税普通发票申报,这个税金做账应该做 减免税金 吗?
老师,公司卖了一辆车,分录是不是借银存,贷其他业务收入
老师,我现在公司缺几万的成本平票,现在法人开回来一个5万的发票,但是这个个体我们没有和他有业务,但是老板从这个个体开回来一个5万的发票,这个我要怎么入成本,分录具体怎么写,谢谢
请问老师公司购买饮用水,怎么入账,谢谢!
公司没有流动资金了,现金还有银行账户都没有存款了
你好,是的,你们银行账户都没有存款了
是啊,我们已经没钱还了,那这个要怎么做账务处理呢
借:其他应付款 贷:未分配利润
这样的话到时候是不是要缴纳企业所得税
要的,你们这个相当于是意外收入的
有没有别的处理方法,可以避免缴交所得税
有的啊,把钱还给对方啊
好吧,还有一个就是我们之前买了一个数据分析的软件,当时开的是专票,现在还有一笔进项税留抵,那现在这笔进项税要怎么处理
因为你又没钱,又不想缴纳企业所得税,那么就左右为难了