你好,你这个有点想不明白,B公司给A做事还要给a公司服务费?

老师,公司有两家分公司A和B,现有个问题是这样,一客户以公司名跟A公司签合同购买产品和培训业务。产品已跟A公司拿了,但接受培训是在B公司,然后发票又全部以A公司名开给客户。但关键问题是B公司是承包给一员工的,这个培训业务要给他提成,那这个提成款怎么付给他个人?或者说A公司怎么付给B公司?
老师,请问一下,之前老板a公司给客户少开了1万发票,是因老板另外一家公司b公司也有和这个客户有合作,合同中定的是非税价1万,最后客户硬要a公司开票才付款,a公司开了含税票给客户。请问这个账如何做才平
老师,请问,B公司从A公司100元购买预付卡,A公司开不征税普票给B,现在B把预付卡100元卖给C客户,本来B应该给C开具不征税的普通发票的,但是现在C不要发票,那B应该怎么做账,怎么申报,怎么平掉收的C的100元呢?
老师,老板名下两家公司,客户购买保单和我们的设备,客户付款给A公司,然后A公司全额付款给B公司,由B公司进行购买保单,B公司收到的钱一部分是保单费用一部分是设备费和押金(每单1500,按照出险情况来看是否退还或者退好多),A公司只是收到好多钱转出好多钱,这种A公司和B公司各自应该怎么做账和开票呢?
老师,业务以及资金流向是这样的,客户在A平台上买预付卡付钱,A平台打钱给B公司,B公司按照A的金额打给C公司,让C公司去制卡发布在A平台上,B公司只是起到一个类似中介的作用,要从C公司收取一定比例的服务费,给C公司开具服务费发票。同时B公司还要给少部分客户开具预付卡不征税发票,问题如下:1,B公司收到A平台的钱都转给C公司后,应收应付科目能否对冲 2,B公司给客户开的预付卡发票,这部分科目怎么记呢?
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
印花税是年报 我可以提前申报吗 25年12月份投资款 26年1月份可以申报印花税吗
请问,2月1日申报12月工资表(1月发放)个税申报时,提示名单确认后申报表备注栏中将自动填写"上年各月均有申报且全年队入不超过6万元”字样,但我公司有几个人2025年工资收入超6万元的,这样该如何处理?谢谢
老师,请问年数总和法测算本年折旧金额的函数公式是怎样的?
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
因为B公司需要借用A公司的资质,他是直接对接卖货方的,从卖货方那赚取利润,然后再给一点服务费给A公司
A公司借银行存款,贷其他应付款-B 然后支付给b公司的时候,借其他应付款贷,银行存款,主营业务收入。应交税费
老师,我纠结的点在于,给客户开的这个不征税发票,应该怎么做账。因为收到的钱全部打给B公司了嘛,例如 1,收到客户钱:借:银行存款 100 贷:其他应付款-B 100 2,钱全部转给B公司:借:其他应付款-B 100 贷:银行存款 100 3,收到B公司服务费,借:银行存款 1 贷:主营业务收入 0.94 应交税费0.06 4,给客户开票?
你好,你不应该开发票的。你开了,就要确认100的收入。
有的客户要求我们开发票,因为他们把钱转给我们了,但是我们开的是不征税的预付卡发票,这个也要确认收入吗
你好,这个预收款发票本身先不用确认收入,但是你长期这样收了预收款又不确认收入,风险还是蛮大的。
那要怎么做才能降低这个风险呢
而且这个发票开出来,要怎么做分录
你好,你们来说就是上面做的分录,借,银行存款贷,预收账款或者其他应付款。
你想要降低风险,要么就你们开发票给客户,要么就b公司开发票给客户。