你好,你这个有点想不明白,B公司给A做事还要给a公司服务费?

老师,公司有两家分公司A和B,现有个问题是这样,一客户以公司名跟A公司签合同购买产品和培训业务。产品已跟A公司拿了,但接受培训是在B公司,然后发票又全部以A公司名开给客户。但关键问题是B公司是承包给一员工的,这个培训业务要给他提成,那这个提成款怎么付给他个人?或者说A公司怎么付给B公司?
老师,请问一下,之前老板a公司给客户少开了1万发票,是因老板另外一家公司b公司也有和这个客户有合作,合同中定的是非税价1万,最后客户硬要a公司开票才付款,a公司开了含税票给客户。请问这个账如何做才平
老师,请问一下,之前老板a公司给客户少开了1万发票,是因老板另外一家公司b公司也有和这个客户有合作,合同中定的是非税价(不开票的)1万,最后客户硬要a公司开票才付款,那笔不开票的非税价的款客户付款给a公司并开了含税专票给客户。b公司没收到这1w,请问这个账如何做才平.
老师,请问,B公司从A公司100元购买预付卡,A公司开不征税普票给B,现在B把预付卡100元卖给C客户,本来B应该给C开具不征税的普通发票的,但是现在C不要发票,那B应该怎么做账,怎么申报,怎么平掉收的C的100元呢?
老师,老板名下两家公司,客户购买保单和我们的设备,客户付款给A公司,然后A公司全额付款给B公司,由B公司进行购买保单,B公司收到的钱一部分是保单费用一部分是设备费和押金(每单1500,按照出险情况来看是否退还或者退好多),A公司只是收到好多钱转出好多钱,这种A公司和B公司各自应该怎么做账和开票呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
因为B公司需要借用A公司的资质,他是直接对接卖货方的,从卖货方那赚取利润,然后再给一点服务费给A公司
A公司借银行存款,贷其他应付款-B 然后支付给b公司的时候,借其他应付款贷,银行存款,主营业务收入。应交税费
老师,我纠结的点在于,给客户开的这个不征税发票,应该怎么做账。因为收到的钱全部打给B公司了嘛,例如 1,收到客户钱:借:银行存款 100 贷:其他应付款-B 100 2,钱全部转给B公司:借:其他应付款-B 100 贷:银行存款 100 3,收到B公司服务费,借:银行存款 1 贷:主营业务收入 0.94 应交税费0.06 4,给客户开票?
你好,你不应该开发票的。你开了,就要确认100的收入。
有的客户要求我们开发票,因为他们把钱转给我们了,但是我们开的是不征税的预付卡发票,这个也要确认收入吗
你好,这个预收款发票本身先不用确认收入,但是你长期这样收了预收款又不确认收入,风险还是蛮大的。
那要怎么做才能降低这个风险呢
而且这个发票开出来,要怎么做分录
你好,你们来说就是上面做的分录,借,银行存款贷,预收账款或者其他应付款。
你想要降低风险,要么就你们开发票给客户,要么就b公司开发票给客户。