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老师,我去年的11月份多记费用了,今年怎么调?麻烦老师说下分录怎么做

2025-05-10 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-10 10:10

借:其他应付款 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户6553 追问 2025-05-10 10:13

未分配利润贷方表示增加对吧?

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快账用户6553 追问 2025-05-10 10:18

其他应付款有二级科目吗?

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齐红老师 解答 2025-05-10 10:19

就是你报销时对应的科目

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2021-09-28
你好,学员,本期冲回,重新按照正确的摊销即可的,摘要写清楚的
2022-12-09
您好 借 管理费用 -13 借 应交税费-应交增值税-进项税额 13
2021-03-11
今年做一笔调整的就可以红冲。
2021-02-19
你好,学员,可以按照实际发放的全部计入当月的费用
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