你好,是的,直接用所得税费用就行。
计提递延所得税资产的时候,一般是借:递延所得税资产 贷:所得税-递延所得税费用,做完这笔分录之后还需要把这笔所得税-递延所得税费用转入到应交税费-企业所得税科目嘛,比如借:所得税-递延所得税费用 贷:应交税费-企业所得税,把所得税-递延所得税费用科余额调整为0嘛
当期所得税费用和递延所得税费用的区别是
老师您好.当期所得税费用等于当期应纳企业所得税税额 ,请问这句话怎么理解?所得税费用不是等于当期应纳税所得额+递延所得税负债-递延所得税资产,那当期企业所得税税额不是受递延所得税费用的影响吗?
所得税费用=当期所得税➕递延所得税,如果是递延所得税资产。假设会计利润900税法1000。会计方面所得税费用不就是225,税法当期所得税费用是250。贷应交所得税250。借所得税费用225。差额递延所得税资产25。所得额费用225等于当期所得税费用250➕递延所得税资产25。不对等了呀。
当期所得税费用和递延所得税费用的区别。
老师你好,公司购买商铺交维修基金要怎样入账?
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实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
系统里设置了明细科目,必须选一个,2025.1月到3月缴纳的企业所得税,计提时,是用当期所得税费用吗?递延所得税费用适用哪种情形
你好,递延所得税是税法和会计差额引起的。