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用友软件,想调去年的账,怎么操作啊?具体步骤是啥?

2025-05-10 18:36
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-10 18:42

可能不同版本不一样,同学可以参照附图操作一下~

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相关问题讨论
同学您好们就是和正常月结账是一样操作的,然后就是在系统管理里面新建年度账套
2021-01-31
1. 登录系统:首先,登录到用友T3软件系统。 2. 反结账: • 进入“期末处理”或“结账”功能模块。 • 选择需要反结账的会计期间(即2023年的那个具体月份),通常会有“上月”或相应的年月选择选项。 • 按照系统提示输入主管口令或反结账密码,确认反结账操作。请注意,反结账操作需要一定的权限,并且可能需要说明反结账原因。 3. 反记账: • 反结账之后,进入“凭证管理”或“总账”模块,找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。 • 选择需要修改的凭证所在的会计期间,执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作,点击“是”继续。 4. 修改凭证: • 反记账完成后,回到“凭证管理”模块,通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。 • 点击凭证号,进入凭证编辑页面,对错误的内容进行修改。 • 修改完毕后,保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。 5. 重新记账: • 修改并保存凭证后,需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。 • 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能,选中修改后的凭证,进行记账。 6. 重新结账: • 确认所有必要的修改无误,并且所有凭证重新记账后,再次进入“期末处理”或“结账”模块。 • 选择已修改凭证的会计期间,执行结账操作,将该期间重新结账。 请注意,这些操作涉及到会计数据的更改,应当谨慎进行,此外,每次操作前后建议备份数据,以防不测。
2024-05-14
你好,在2021年12月份录入完当月的凭证,然后过账,结转损益,再过账,然后结账。就会 结转到2022年了 
2022-01-19
同学你好,结账前需要对账,具体做法如下: 1、固定资产与总账核对。 2、应收模块与总账核对。 3、应付模块与总账核对。 4、存货模块与总账核对。
2022-09-25
一起这个软件没有用过。是在电子税务局自然人电子税务局里填写申报表申报的经营所得年度申报表。
2024-02-22
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